你好,對的,要紅字信息表 記賬聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 全部裝訂起來
請問老師,5月開具專用發(fā)票,開錯了,到6月作了紅沖,重新開具正確的,那么5月份的記賬聯(lián)是正常入賬吧?然后抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方客戶要退回來,附在6月紅部的發(fā)票里面吧?
老師請問一下一般納稅人開專票,7月開了 8月沖紅,是不是需要收回7月的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián) 然后8月份也要紅字信息表 記賬聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 全部裝訂起來啊
老師好,我是一般納稅人人銷售方,本月開了紅字發(fā)票,客戶未認證,請問我紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)需要和本月的增值稅抵扣聯(lián)裝訂在一起嗎?就是紅字的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)怎么處理?
請問老師,有個問題想咨詢一下,我們有個2月的便利店進貨,已經抵扣了進項稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進項轉出呀?我方是購買方,發(fā)票在2月已全額抵扣了。
老師,25開的24年的車輛租賃費費用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計提的費用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個發(fā)票了對吧
其他應收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應該做成:已經勾選認證抵扣的做成應交稅費-進項,沒有勾選的做成:應交稅費-待認證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎金要開票嗎
不同日期同一款產品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機動車發(fā)票,網上有說是免稅,那這個我們公司免的是那些稅?
本期進項大于銷項亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設計,然后對方公司是咨詢公司開設計服務*設計費可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個人所得稅匯算清繳的流程
7月的記賬聯(lián),發(fā)票聯(lián)需要找回來跟8月沖的放一起嘛
發(fā)票聯(lián)需要找回來跟8月沖的放一起
抵扣聯(lián)不用是吧
你好,對的,你的理解是對的? ?
好的。謝謝老師
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