你好!投資部分要沖回
做母子公司的合并報(bào)表的時候,子公司的實(shí)收資本是不是得和母公司的長投抵消啊
合并報(bào)表中母公司的長投和子公司的損益為什么要抵消?母公司對子公司投資,實(shí)現(xiàn)了控制,子公司的權(quán)益不是要列入合并報(bào)表嗎?
母子公司屬于同一控制下,母公司長期股權(quán)投資成本法核算,子公司對母公司分紅,在合并報(bào)表是需合并抵消嗎?抵消分錄是什么
老師合并報(bào)表母公司的長期股權(quán)投資應(yīng)該與全資子公司的實(shí)收資本抵消嗎
你好,母子公司合并報(bào)表是,母公司的長投比子公司實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額大,在調(diào)整的時候,差額是沖減未分配利潤嗎
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個點(diǎn)的水表發(fā)票改為開13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時,有一個職工薪酬,我們企業(yè)就有一個人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個季度暫估了成本費(fèi)用19萬,這個季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購買商品呢
在實(shí)操的時候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎