你好,學員,超過300萬的話,不符合小微條件,不是的
老師,小微企業(yè)認定標準:小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。如果我們的年度應(yīng)納稅所得額超過了300萬,還算小微企業(yè)嗎?
上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 中的資產(chǎn)總額是怎么理解?
小型微利企業(yè)的標準為∶從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過500萬元、從業(yè)人 數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過3000萬元三個條件的企業(yè),是的嗎?
小微企業(yè)指從事國家非限制行業(yè)同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元,這是小規(guī)模納稅人條件下 老師如果年應(yīng)稅所得額超過300萬,或500萬可以是小微企業(yè)嗎?
上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。應(yīng)納稅所得額是指利潤總額嗎老師
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那為啥今天有個老師講,一般納稅人里面只要符合小微條件的話也,也可以享受6稅減半征收,說的是印花稅,一般納稅人不都是超過500萬才可以做一般納稅人,那不是小微企業(yè)都不應(yīng)該包含在一般納稅人里面,這句話聽不懂。解釋一下老師
你好,學員,就是一般納稅人的話,指標符合上面的3,3,5標準的話,適用小微企業(yè)的優(yōu)惠政策的 一般納稅人500萬是收入的指標的,小微企業(yè)對收入沒要求的 總之就是有些企業(yè)又是一般納稅人同時又是小規(guī)模納稅人的,
不好意思,上面打字錯誤,看這一條信息的 你好,學員,就是一般納稅人的話,指標符合上面的3,3,5標準的話,適用小微企業(yè)的優(yōu)惠政策的 一般納稅人500萬是收入的指標的,小微企業(yè)對收入沒要求的 總之就是有些企業(yè)又是一般納稅人同時又是小微企業(yè)的,
那上面說的300萬不是收入嗎?
300萬這個是應(yīng)納稅所得稅的,就是收入減去成本費用的 不是單純的收入的
應(yīng)納稅所得額不超過300萬可以做小微企業(yè),這個300萬不是主營業(yè)務(wù)收入不含稅的金額,
這個是收入減去成本費用的差額 不是主營業(yè)務(wù)收入的
應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額一樣嗎,
這個不一樣的 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%詩律
這個不一樣的 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%稅率
你說的不是企業(yè)所得稅了嗎?
能舉一個例子嗎?
是的,應(yīng)納稅額是所得稅的 比如收入500,成本100,費用100 應(yīng)納稅所得額=500-200-100=200 應(yīng)納稅額=200*25%=50
是的,應(yīng)納稅額是所得稅的 比如收入500,成本100,費用100 應(yīng)納稅所得額=500-200-100=200 應(yīng)納稅額=200*25%=50
應(yīng)納稅所得額,這個名字,只有在算所得稅才會出現(xiàn)嗎?我都弄混淆了,不知道在哪學,才能弄清楚
應(yīng)納稅所得額,這個名字,只有在算所得稅才會出現(xiàn)嗎? 是的,學員
應(yīng)納稅額,這個名字在算增值稅的時候會出現(xiàn),算其它稅的時候也會出現(xiàn)對嗎?
應(yīng)納稅額,這個名字在算增值稅的時候會出現(xiàn),算其它稅的時候也會出現(xiàn)對嗎? 這個僅僅是算所得稅出現(xiàn)的
我在報稅的時候,這個表是一般納稅人,里面怎么有應(yīng)納稅額呢?而且這個應(yīng)納稅額還是銷項進項叫應(yīng)納稅額
這個是增值稅的實際繳納稅額的 應(yīng)納稅額是實際繳納的稅額的意思的 應(yīng)納稅所得額是專門針對所得稅的
那就是應(yīng)納稅額,在增值稅里面也會出現(xiàn)了,還有一個就是,那小微企業(yè)的標準只有以利潤表才能確定它是否可以成為小微企業(yè)了,光以收入是看不不出來的。
是的,學員,你總結(jié)的很對的