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生產(chǎn)企業(yè),原材料都領(lǐng)沒(méi)了,數(shù)量為0,但金額期末結(jié)存還有余額,應(yīng)該怎么處理?

2020-12-10 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 18:28

你好,庫(kù)存沒(méi)有,賬面有,無(wú)法查明原因就做盤(pán)虧處理了。

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快賬用戶8820 追問(wèn) 2020-12-10 18:49

分錄怎么起?就把金額調(diào)沒(méi)就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 18:50

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶8820 追問(wèn) 2020-12-10 18:52

我賬面上也沒(méi)有了,就是每次進(jìn)貨的價(jià)格多少有點(diǎn)差額,最后入庫(kù)出庫(kù)就有了點(diǎn)余額

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齊紅老師 解答 2020-12-10 18:52

借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:原材料-某材料 批準(zhǔn)處理后: 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

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你好,庫(kù)存沒(méi)有,賬面有,無(wú)法查明原因就做盤(pán)虧處理了。
2020-12-10
同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品就可以了
2020-10-15
你好!相當(dāng)于前期成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以
2020-09-09
你好 現(xiàn)在都是用ERP系統(tǒng)自動(dòng)勾稽的,按照訂單去對(duì)應(yīng)相關(guān)的原材料。若是手工算的話則需要每一筆原材料用到哪些產(chǎn)品,用了多少都要記錄清楚,否則就沒(méi)辦法做到一一對(duì)應(yīng)了
2021-05-30
你好,幾月份的這個(gè)反結(jié)賬修改吧
2024-06-08
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