下月認(rèn)證了就轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
這月做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅下月怎么處理 ,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以和管理費(fèi)用一起放借方嗎
應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方月末要處理嗎
老師你好,請問一下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)原材料可以么?意思說進(jìn)項(xiàng)稅上月沒抵扣,上月做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月不想抵扣啦,老師能做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成原材料么?借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 可以么?
請教下當(dāng)月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎。待認(rèn)證下月才抵扣
接待客戶,住宿費(fèi)開的專票,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進(jìn)項(xiàng)都先下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么會計(jì)分錄?
老師,你好。個(gè)稅0申報(bào)的,那個(gè)收入一欄填寫多少合適??!
找第三方代繳的社保,每次對公打一筆款備注代扣社保,但是對方一直沒有開票,打款后計(jì)入的是管理費(fèi)用社保費(fèi),匯算清繳的時(shí)候,這種情況是在職工薪酬明細(xì)表各類社會基本保險(xiǎn)的賬載金額和稅收金額這里進(jìn)行調(diào)增,還是在納稅調(diào)整明細(xì)表那里支出項(xiàng),其他欄里進(jìn)行調(diào)增呢?
土增的收入計(jì)算增值稅的時(shí)候要扣除購買時(shí)的地價(jià)款嗎,這個(gè)點(diǎn)我是沒學(xué)到還是遺漏了,之前都是直接收入沒涉及這個(gè)問題 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下。宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
出差住的賓館,是計(jì)入管理費(fèi)用住宿費(fèi)嗎
公司發(fā)放的福利,該怎么記賬
你好!老師 請問公司分內(nèi)外賬做,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
匯算清繳交的所得稅費(fèi)用怎么記賬呀?
請問老師雙軟企業(yè)做年審需要填寫軟件產(chǎn)品應(yīng)納稅額和退稅額,這在哪里能取到數(shù)呢?
出差坐飛機(jī),產(chǎn)生的費(fèi)用,怎么記賬
買入股票和出售股會計(jì)分錄,買入時(shí)每股20元,買了10000股
這個(gè)月可以把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和管理費(fèi)用一起放借方嗎
可以的,一起計(jì)入借方的的
那填報(bào)表時(shí)候該把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅放在哪里
借方余額計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)
這個(gè)科目屬于負(fù)債不是應(yīng)該填在其他流動(dòng)負(fù)債嗎
但是這個(gè)是借方余額啊
那下個(gè)月沖這個(gè)科目的時(shí)候 這個(gè)科目余額該放哪里
這個(gè)科目就沒有余額了啊
那這個(gè)科目發(fā)生額放哪里
發(fā)生額就是借方 結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅就是貸方
好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好