你好 負(fù)數(shù)的話 說明你們是留抵了或者是多繳納了。? 或者是你貸方?jīng)]有計(jì)提增值稅導(dǎo)致的。? 正常是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 繳納:借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ??
增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù),沒有留底稅額,是不是沒有計(jì)提導(dǎo)致的,計(jì)提到繳納具體分錄怎么做
補(bǔ)交前面的工傷保險(xiǎn),資產(chǎn)負(fù)債表里金額顯示的負(fù)數(shù),怎么回事?是不是沒有做計(jì)提?
老師企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表上顯示這月應(yīng)交稅金1萬元,但是企業(yè)有加遞遞減的稅額能用,導(dǎo)致不用交稅,那么負(fù)債表上應(yīng)交稅金1萬元下個(gè)月怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,增值稅計(jì)提時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,繳納以后一直寫到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是不是錯(cuò)了,這樣是不是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),表示有留抵稅金,但是和增值稅申報(bào)表的留抵稅金不一致,需要怎么調(diào)整?怎么樣做個(gè)會(huì)計(jì)分錄
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
怎么計(jì)提增值稅?
?你好? ? ? ?按你不含稅金額收入*稅率來計(jì)算增值稅的?
計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄?
你好借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 這個(gè)就是計(jì)提分錄。 你有收入了就得計(jì)提增值稅了?