你好 您可以看下負(fù)數(shù)涉及的科目 直接查詢下1月到現(xiàn)在的明細(xì)賬 這樣比較準(zhǔn)確知道是差在哪里了
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù),沒(méi)有留底稅額,是不是沒(méi)有計(jì)提導(dǎo)致的,計(jì)提到繳納具體分錄怎么做
補(bǔ)交前面的工傷保險(xiǎn),資產(chǎn)負(fù)債表里金額顯示的負(fù)數(shù),怎么回事?是不是沒(méi)有做計(jì)提?
金蝶軟件的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦?差額是在應(yīng)交稅費(fèi)了*里有個(gè)留抵稅額八千多,但是在資產(chǎn)負(fù)債表不顯示?應(yīng)該怎么辦呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的累積折舊期末余額與科目余額表的期末余額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表里的累積折舊沒(méi)有本年的數(shù),是怎么回事
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局能否把印花稅按次改為按季申報(bào)的?具體界面在哪里?需要什么資料?我們是江蘇的
老師,k我問(wèn)一下,電子稅務(wù)局收到稅收違法責(zé)令限改通知,是找專管員嗎
社保員工個(gè)人承擔(dān)部分,公司承擔(dān),工資表上也要做上員工個(gè)人部分,和實(shí)發(fā)是有差距的,有表格樣式嗎?
老師,把原材料輔料做成負(fù)數(shù)了,怎么辦呢
請(qǐng)假為什么說(shuō)毛利率法效率高呢
老板算賬用投資款加上銀行放貸款減去固定資產(chǎn)減去預(yù)付的錢減去應(yīng)收的錢減去欠款減去存貨籠統(tǒng)的算投資了這么多錢去哪里了,這里面不涉及利潤(rùn)人工費(fèi)用(這個(gè)掙錢的夠拋所有支出)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是勞務(wù)服務(wù)公司類型,只要成本是人工成本,做分錄計(jì)提時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬—工資。發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬—工資 貸銀行存款,是這樣寫(xiě)分錄嗎
開(kāi)發(fā)票時(shí)顯示“當(dāng)前未查詢到購(gòu)買方人信息,請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)開(kāi)票”這種情況下能繼續(xù)開(kāi)嗎?(對(duì)方是村委會(huì)性質(zhì),社會(huì)信用代碼也沒(méi)過(guò)期)
臨時(shí)工一個(gè)月代開(kāi)了兩張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,每張發(fā)票4000,要給他代扣代繳個(gè)稅的時(shí)候,是分開(kāi)申報(bào)兩張發(fā)票,還是加起來(lái)申報(bào)一個(gè)月8000?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們參加了國(guó)家補(bǔ)貼政策,政策要求銷售給客戶什么商品,發(fā)票必須開(kāi)什么,但是我們銷售的是家具,是先銷售收款,后讓廠家做,廠家做完后才給我們開(kāi)發(fā)票,中間有一兩個(gè)月的時(shí)間。那我的成本票怎么做賬?
就是工傷保險(xiǎn)呀,銀行的扣款,補(bǔ)交的是上一年的工傷保險(xiǎn),比如,繳款是2020年一月,但實(shí)際是19年12月的稅,因?yàn)楣締T工的保險(xiǎn)停了,所以不知道有個(gè)款沒(méi)有交,現(xiàn)在改19年肯定不行了塞,看怎么調(diào)一月的賬讓它沒(méi)有負(fù)數(shù)
本來(lái)30元的,結(jié)果還有滯納金13.96
你好 您的會(huì)計(jì)制度是? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是可以不做追溯 直接計(jì)提在今年 匯算清繳時(shí)候最好是調(diào)整出2019的部分 要是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 損益類用以前年度損益調(diào)整代替
關(guān)鍵是能不能做分錄不是負(fù)數(shù)?
金蝶里哪里看是什么會(huì)計(jì)制度嘛,忘了
你好 應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)不符合常理
你就直接說(shuō)繳納1月繳納去年12月的工傷保險(xiǎn)怎么做分錄嘛,會(huì)計(jì)制度是新會(huì)計(jì)制度
您看下您的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?新會(huì)計(jì)制度比較籠統(tǒng)哦
能不能直接說(shuō)怎么做?才不是負(fù)數(shù)?
你好 明白了 您的制度是企業(yè)制度 現(xiàn)在用的比較少了 也比較老了 計(jì)提工資、社保時(shí), 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分); 發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:銀行存款,其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅; 繳納社保和申報(bào)個(gè)稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,,應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分),,其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分); 貸:銀行存款。 滯納金計(jì)入借:營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金,貸:銀行存款 企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整出來(lái)
最后 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
要做這么多步?
正常的工資處理方式是計(jì)提 發(fā)放 申報(bào)
上年沒(méi)有計(jì)提社保公司繳納部分
那實(shí)際出錢了還是做下計(jì)提吧
是不是在1月補(bǔ)個(gè)計(jì)提?
實(shí)際支付是幾月呢?要是支付那月沒(méi)做,就坐在發(fā)現(xiàn)的月份吧