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本年虧損,企業(yè)所得稅為負(fù),本就不用繳納企業(yè)所得稅,但是又發(fā)生需要調(diào)增的招待費(fèi),這個需要做賬務(wù)處理嗎?還是只是在年報(bào)上體現(xiàn)呢?

2020-12-10 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 09:52

您好,不用做賬務(wù)處理,只是在匯算清繳的時候調(diào)一下。

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快賬用戶2645 追問 2020-12-10 09:54

就是在匯算清繳時,在審計(jì)報(bào)告和所得稅年報(bào)中調(diào)一下就可以了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-10 09:54

對,是的,這種調(diào)整和賬務(wù)處理沒關(guān)系的。

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您好,不用做賬務(wù)處理,只是在匯算清繳的時候調(diào)一下。
2020-12-10
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2021-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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