你好 借利潤分配貸預(yù)付賬款 沒有發(fā)票的吧
老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現(xiàn)在補計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個分錄調(diào)賬,。為啥還是有余額呢。
以前年度少記錄到費用的房租,當時掛著往來,現(xiàn)在把它核銷,怎么做分錄?會不會牽扯到補交所得稅?
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結(jié)果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ?請問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上的當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負債表與企業(yè)所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計準則
老師好,房租之前沒有發(fā)票,款也沒付,當時每月做的,借制造費用,貸其它應(yīng)付款,所得稅匯算清繳時也做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)票到了,款也付了,會計分錄怎么做呀
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則如何計提壞賬準備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府專款專用補貼,科目單獨設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
沒有發(fā)票
所得稅這塊怎么調(diào)整?是以前年度的房租是不是應(yīng)該走?以前年度損益
不調(diào)整 你用的企業(yè)會計準則做賬嗎
一般納稅人用的是一般企業(yè)會計制度
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
老師,麻煩問一下,如果是費用減少,是不是應(yīng)該考慮所得稅?
這個是以前年度的損益調(diào)整,沒有涉及到今年,不需要再調(diào)整的。
那以前年度的那個稅報表需要調(diào)整嗎
不需要調(diào)整,做到了今年。