你好可以的 按之前的做法就可以 別修改了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 老師,我們現(xiàn)在企業(yè)所得稅的科目余額是0 ,如果辦理退稅的時(shí)候沒有做分錄,現(xiàn)在如果抵稅做你說的分錄的話,那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方就有余額 了
老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時(shí)候。沒有計(jì)提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時(shí)候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會(huì)計(jì)是如何做的 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個(gè)分錄調(diào)賬,。為啥還是有余額呢。
老師:你好!如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò):在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒有用到以前年度損益這個(gè)科目去過渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請(qǐng)問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,我在1月計(jì)提企業(yè)所得稅借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來沒有登錄過的,新的賬號(hào),我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號(hào),進(jìn)去以后再添加新賬號(hào)?
想咨詢一個(gè)問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤(rùn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
為什么?如果不修改的話不是就影響了今年的應(yīng)納稅所得額了嗎?
所得稅費(fèi)用不影響應(yīng)納稅所得額啊 應(yīng)納稅所得額看利潤(rùn)總額 所得稅費(fèi)用影響凈利潤(rùn)
還是說如果在5月做匯算清繳之前做就需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了就不用用這個(gè)科目了?
不是這個(gè)意思 所得稅費(fèi)用不影響匯算清繳 這個(gè)用不用影響也不大 不影響交稅
嗯嗯,影響凈利潤(rùn)。那我后面的疑問也請(qǐng)老師解答一下?
匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了就不用用這個(gè)科目了? 匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的 不修改匯算清繳安今年的損益做