借其他應付款貸利潤分配未分配利潤, jieq利潤分配未分配利潤貸其他應付款匯算清繳,納稅調(diào)減
老師你好,我本月計提了1-3月的房租,每月有收到到發(fā)票,4月時才付這筆房租費,計提時:借管理費用-租賃費,貸:其它應付款,那我付房租時的會計分錄應該怎么做呢
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務不做了,請問我會計賬務上怎么處理
老師好,房租之前沒有發(fā)票,款也沒付,當時每月做的,借制造費用,貸其它應付款,所得稅匯算清繳時也做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)票到了,款也付了,會計分錄怎么做呀
之前年度應付賬款,暫估里面,現(xiàn)在部分不付了,也沒有收到發(fā)票,在隔年所得稅匯算的時候調(diào)增了的,現(xiàn)在怎么做分錄
老師,去年的房租付款了,沒發(fā)票,每月已經(jīng)分攤了, 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:制造費用-房租, 貸:其他應付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費用, 進項稅, 貸:其他應付款 借:其他應付款 制造費用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師您好,會做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設置合同資產(chǎn)和負債。還需要再設置合同結算科目嗎
到本年度的匯算清繳時候再納稅調(diào)減是嗎 老師
是的,對的,是這么做的。
付款分錄呢
借其他應付款貸銀行
那能平嗎 老師
你怎么不平 可以算下
你做的是貸方余額,我做的第一個是借方余額,做平了,然后我又做了一個貸方,然后現(xiàn)在又做了一個借方不就可以了。
利潤分配 未分配利潤一貸一借 是吧
對的,是的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快