你好同學(xué),你入管理費用就不是抵進(jìn)項是進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,你扣了錢就直接入進(jìn)項就可以的同學(xué),
比如外購商品,已經(jīng)抵扣,后用于職工福利 1.外購時 借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 老師,這中間有沒有一步是, 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師您好,公司有境外檢測公司業(yè)務(wù),在付給境外時,有代扣代繳增值稅等,現(xiàn)在代扣增值稅作進(jìn)項處理,借 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費—代扣代繳增值稅, 現(xiàn)在進(jìn)項已抵扣,上次問說可以抵減管理費用,借 管理費用(負(fù)數(shù))貸 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額,我錄入以后進(jìn)項稅額反而會增加,沒有沖減進(jìn)項稅額,不知哪有問題
老師,因前期供應(yīng)商作廢發(fā)票,賬務(wù)處理: 借:工程施工 15000 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 300 借: 應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 300 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-一般計稅 我建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理分錄 借:工程施工 15000 應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅 300 貸:應(yīng)付賬款 15300 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上進(jìn)項稅和實際待抵扣進(jìn)項進(jìn)項稅有差額,是中間差一步分錄,分錄怎么做? 我們每月末會將待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 300 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 300 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-一般計稅 300 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 300
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項做的都是代抵扣進(jìn)項稅額 我看余額表進(jìn)項稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個月有一張退個稅手續(xù)費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說不對 老師您說我應(yīng)該也樣做分錄呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項發(fā)票記的都是待抵扣進(jìn)項稅額 進(jìn)項發(fā)票每月已認(rèn)證 3月開了一張有稅額增值稅發(fā)票 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這張增值稅額用待抵扣進(jìn)項稅額給抵扣掉就不用交增值稅了 抵扣分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
怎么做分錄
現(xiàn)在申報增值稅,已做為進(jìn)項進(jìn)行抵扣了
老師說抵扣了,還要沖減管理費用,這個分錄不會做
借 管理費用(負(fù)數(shù))貸 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 這一步不用做的同學(xué)