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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進項發(fā)票記的都是待抵扣進項稅額 進項發(fā)票每月已認證 3月開了一張有稅額增值稅發(fā)票 領導說讓把這張增值稅額用待抵扣進項稅額給抵扣掉就不用交增值稅了 抵扣分錄: 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅金-待抵扣進項稅額 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎

2023-04-28 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-28 11:38

你好!可以的,或者直接合并分錄借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅金-待抵扣進項稅額

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快賬用戶1244 追問 2023-04-28 11:47

老師 我就是您說的那樣做的 我們主任說不能那樣做 所以我又改了 想問您改的沒問題是吧 老師

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齊紅老師 解答 2023-04-28 11:49

你好!也是可以的,這樣比較清晰

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快賬用戶1244 追問 2023-04-28 11:50

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-28 11:54

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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