您好,你們公司實(shí)際情況是什么樣呢?是真實(shí)虧損還是做的虧損呢?
老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一家17年成立的小規(guī)模公司,連續(xù)3年虧損,昨天專管員打電話說(shuō)我公司連續(xù)3年虧損存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報(bào),我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調(diào)哪些比較合適,我怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)一下 老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一家17年成立的小規(guī)模公司,連續(xù)3年虧損,昨天專管員打電話說(shuō)我公司連續(xù)3年虧損存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報(bào),我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調(diào)哪些比較合適,我怎么做賬務(wù)處理?
你好,我這有一家小規(guī)模公司,采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,17-19年三年連續(xù)虧損,專管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利,我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,三年共盈利了197.49;我現(xiàn)在有以下3個(gè)疑問(wèn),1、那我17-19年的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào),有老師說(shuō)不更正,為什么、2、17年-19年我都是調(diào)減了營(yíng)業(yè)成本和銷售費(fèi)用,那營(yíng)業(yè)成本調(diào)減,我的庫(kù)存商品增加,我的銷售費(fèi)用調(diào)減,我的庫(kù)存現(xiàn)金增加,那我在20年的12月的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,3、還有就是分別補(bǔ)繳的17年-19年的企業(yè)所得稅,和所得稅滯納金
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購(gòu)買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師 業(yè)務(wù)確實(shí)很少,票也開(kāi)的很少,但稅務(wù)局那邊說(shuō)我的成本費(fèi)用高了,喊我調(diào)成盈利
這個(gè)不合理啊,如果確實(shí)是虧損就沒(méi)必要調(diào)成盈利? 可以和專管員說(shuō)明情況。
我說(shuō)了,喊我調(diào)成盈利,如果調(diào)成本費(fèi)用,我是不是要把17年-19年的財(cái)務(wù)報(bào)表(年報(bào))和所得稅匯算表都要重新更正申報(bào)一遍
如果非要調(diào)整盈利的話,也只能這么做了。
老師?我調(diào)低成本,和期間費(fèi)用,我怎么做分錄在20年 還有補(bǔ)交的所得稅
專管員是什么意思?直接去大廳改報(bào)表么?
是的,那我是要改每個(gè)季度的表和所得稅匯算表是
我覺(jué)得每個(gè)季度的不用改,直接修改匯算清繳的就可以了。