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老師,出口退稅上月做了免抵退,這月稅局電話要沖減其中2筆,并且一筆改成免稅,一筆改為內(nèi)銷,請問增值稅申報附表一要怎么填?

2020-12-09 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 10:22

同學(xué)你好 按照免稅和內(nèi)銷的稅率來填寫

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快賬用戶6218 追問 2020-12-09 10:24

我在未開具發(fā)票那邊填了轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,請問16行和18行要填嗎?填負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-09 10:36

恩,轉(zhuǎn)內(nèi)銷填寫負數(shù)的吧

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快賬用戶6218 追問 2020-12-09 10:37

18行的免稅也要填負數(shù)吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 10:44

你不免稅了就填寫負數(shù)

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同學(xué)你好 按照免稅和內(nèi)銷的稅率來填寫
2020-12-09
你好,當(dāng)時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負數(shù)發(fā)票,然后下一個月填寫負數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
同學(xué)你好 直接沖減就可以了
2022-09-26
同學(xué)你好,增值稅申報表填寫,是你出口多少,就填寫多少,和退稅的沒有關(guān)系,因為你出口的都是不交稅的,你后面退稅的,也是對應(yīng)的進項稅額,也不是出口的這個金額,
2021-06-05
同學(xué)你好 你要申報出口免稅嗎
2023-02-09
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