你好,你把免抵退那里填寫(xiě)負(fù)數(shù),再把免稅這里填寫(xiě)上,在表二不可以抵扣那里轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)數(shù)字
如果上期申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),所有出口銷(xiāo)售額都填的出口免抵退的銷(xiāo)售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報(bào),這期增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
今年年初有一筆出口免稅銷(xiāo)售額,我沒(méi)有填報(bào)增值稅申報(bào)表,可以加在這個(gè)季度的申報(bào)表嗎?還是要去稅務(wù)局更正申報(bào)?
出口貿(mào)易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒(méi)有及時(shí)開(kāi)出。申報(bào)增值稅時(shí),已開(kāi)票銷(xiāo)售額會(huì)自動(dòng)在免稅銷(xiāo)售額自動(dòng)帶出。那未開(kāi)票銷(xiāo)售額,應(yīng)該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫(xiě)?還是在(四)免稅欄填寫(xiě)呢?
去年9月份出口的,銷(xiāo)售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說(shuō)銷(xiāo)售額里有一部分是買(mǎi)進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷(xiāo)售額填寫(xiě)在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷(xiāo)售額改到免稅攔嗎?
進(jìn)出口工業(yè)企業(yè),沒(méi)有留底退稅額,銷(xiāo)售可以免嗎,需要申報(bào)退稅嗎,還是直接在增值稅主表填免稅欄申報(bào)
您好,開(kāi)紅字發(fā)票,跨月必須對(duì)方確認(rèn),當(dāng)月不用對(duì)方確認(rèn)就可以紅沖嗎,還是入賬了紅沖,必須要對(duì)方確認(rèn)?有操作說(shuō)明嗎方便發(fā)一下?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)一般公司購(gòu)進(jìn)電腦,手機(jī)(含二手),怎么快速區(qū)分劃入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用的辦公用品呢?
老師,銀行流水是銀行回單嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)能做未開(kāi)票收入的嘛,后面想要開(kāi)票能開(kāi)嘛?做了未開(kāi)票收入怎么申報(bào)的
利潤(rùn)表應(yīng)交稅費(fèi)上一級(jí)是什么,年中建賬如果把這個(gè)數(shù)據(jù)輸進(jìn)去。
老師23年開(kāi)的專(zhuān)票2025年可以紅沖嘛?企稅有影響嗎
老師 我們采購(gòu)價(jià)是90585人民幣 報(bào)關(guān)是fob價(jià) 我們報(bào)關(guān)金額要填多少才比較合理呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們公司購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件5000元 怎么做賬 5月28號(hào)付的款 5月30號(hào)對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票
您好,我是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),昨天開(kāi)了30多萬(wàn)的發(fā)票,業(yè)主說(shuō)下個(gè)月再開(kāi),讓先紅沖,我之前紅沖直接點(diǎn)紅字發(fā)票業(yè)務(wù)——紅字發(fā)票開(kāi)具,直接就可以紅沖,今天查不到3張發(fā)票,然后我在紅字信息確認(rèn)單錄入里面查到這三張發(fā)票紅沖了,選擇票據(jù)——信息確認(rèn)——提交成功,預(yù)覽發(fā)票,怎么還是正數(shù),這個(gè)要對(duì)方點(diǎn)擊確認(rèn)才可以紅沖嗎?
你好老師,小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票超30萬(wàn)是咱們幾個(gè)點(diǎn)交稅,