這個(gè)去稅局修改申報(bào)表處理
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
請(qǐng)問(wèn)我單位上月稅法上確認(rèn)了一筆收入,但會(huì)計(jì)上因?yàn)殚_(kāi)票對(duì)象已注銷(xiāo)無(wú)法確認(rèn)未開(kāi)票收入,而導(dǎo)致稅法上產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅,而會(huì)計(jì)上還有留抵稅額,現(xiàn)我單位要注銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)賬上的留抵稅額如何處理,以及已交的增值稅如何入賬?
老師,2019年底未開(kāi)票收入確認(rèn)多了,導(dǎo)致多繳納的增值稅如何處理?
老師,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開(kāi)票收入,本年開(kāi)具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報(bào)增值稅的金額不一致,報(bào)稅提示有差額,實(shí)際上是未開(kāi)票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達(dá)起征點(diǎn)的收入,不需要交增值稅,請(qǐng)老師指導(dǎo)
我有個(gè)客戶名下兩家公司同一個(gè)法人,合同是和小規(guī)模的一家簽的,我們給開(kāi)的增票他抵扣不了,讓開(kāi)給那另一家一般納稅人的公司呢,這樣開(kāi)票合規(guī)嗎
種業(yè)公司原材料篩選入庫(kù),產(chǎn)生的雜質(zhì)做不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
租賃負(fù)債/租賃付款額和租賃負(fù)債/未確認(rèn)融資費(fèi)用,這兩個(gè)科目的差額是什么?
請(qǐng)問(wèn)單位的事業(yè)單位法人證到期了,要到銀行那邊去辦理,這個(gè)時(shí)間的變更,那么現(xiàn)在沒(méi)有法人身份證的情況下,銀行提出要到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)和工作單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人照相,這種情況合不合理呀?如果已經(jīng)照相,如何避免他這個(gè)照片用于其他的用途呢?而且這個(gè)照片在銀行工作人員的手中
你好,請(qǐng)問(wèn)山西國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的網(wǎng)址是什么,剛一直沒(méi)有搜索到
A105060這個(gè)表,即使上年沒(méi)有支出,也需要在第4行填上本年的營(yíng)業(yè)收入嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)股東實(shí)交出自多了怎么處理,年報(bào)公示是按照她實(shí)交的嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前去年計(jì)提的工資都沒(méi)有發(fā),要調(diào)整補(bǔ)稅嗎?怎么調(diào)整賬才能不交稅,
你好老師,1.租金去年一年沒(méi)有開(kāi)80萬(wàn),今年匯算清繳調(diào)增直接交所得稅,今年開(kāi)了去年3個(gè)月的租金,這樣匯算清繳可以抵扣嗎老師
一般納稅人取得成本票:100普票和101的1個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票和103的3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票和113的13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票應(yīng)該選擇哪種票?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那不是企業(yè)所得稅和增值稅都要修改?
那不是企業(yè)所得稅和增值稅都要修改? 需要