今年開了去年3個月的租金,可以稅前扣除
老師好 用了以前年度損益調(diào)整 我的所得稅匯算清繳需要調(diào)增調(diào)減嗎 去年有一個五萬的租金支出沒有記賬
老師 去年的成本未確定發(fā)票 今年匯算清繳前取得了發(fā)票 開票也是今年匯算清繳前開的 ,可以所得稅稅前扣除的文件號有嗎?老師
早上好老師,我們22年的原料票200萬在今年3月才開回來,(因之前一沒開票回,我直接做暫估入成本)那今年做23年企所稅匯算清繳時可抵22年的成本嗎?(調(diào)表不調(diào)賬是指調(diào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?)
老師 您好。去年匯算清繳的所得稅我記入了“所得稅”科目,今年年報利潤表里所得稅金額包含去年匯算清繳的數(shù),今年匯算清繳所得稅表“本年實際繳納的所得稅金額”不含這個金額,對嗎?可以這樣吧
老師你好,加油費跨年發(fā)票3萬多,去年暫估入賬了,但是一直沒有報銷,今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了,7月份再報銷可以嗎
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責任險要交印花稅嗎?
供應商送的原材料只開票了一部分,那平時我們核對往來應該只按開票數(shù)與對公付款數(shù)的值貸方余額來確認欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應交增值稅~進項 貸:應付帳款A 付款時:借:應付A 貸:銀行存款 那材料進來都掛原材料,那豈也看不岀每個單位的未開票數(shù)呀?
老師,如果有凈資產(chǎn)1000萬+,做代賬是不是可以很拽,因為有底氣
借:其他應收款,貸其他業(yè)務收入,貸稅款,收到錢時,借銀行,貸其他應收款,從分錄來說,這個是其他應收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,但是從業(yè)務實質來說,他是屬于銷售商品提供勞務而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應收款只是過渡科目,請問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
信用卡存款是包括企業(yè)注冊的企業(yè)信用卡(可透支額度)和發(fā)放給員工的福利卡(預先存入)嗎
開業(yè)購買的機器已在使用,付了一半的款,供應商未開票,要做驗收入庫嗎
老師,A 公司是一家有限責任公司,有二個自然人股東(甲和乙),現(xiàn)在這個(乙)又和(丙)成立一家管理咨詢公司,如果A公司向管理咨詢公司增資擴股,需要怎么做
25年5月份開了26萬,去年24年10~12月租金,那匯算清繳表格里面調(diào)增的部分我把26萬抵扣,調(diào)增54萬對吧老師
是的,把26萬抵扣,調(diào)增54萬