年底其他應(yīng)付款,可不需要清理
老師,我司費用報銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險呢 想清掉這100萬其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉(zhuǎn)到法人的個人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
注冊資本未到賬,費用支付由法人現(xiàn)金支付或者法人轉(zhuǎn)入對公戶錢來支付,掛的其他應(yīng)付款,請問年底其他應(yīng)付款需要清理嗎?
法人個人往公賬轉(zhuǎn)錢,未備注(存入投資款),只寫了轉(zhuǎn)賬,是不是記賬處理掛(其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款)?是必須要備注清楚存入投資款才能記入實收資本嗎?
請問以前年度借公司法人個人資金用以支付公司的費用,做了借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,累計掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司注銷要怎么清理這部分掛賬的余額
銷公司時賬上的應(yīng)付職工薪酬-法人44855,其他應(yīng)付款-法人26500,未支付。方法一,增加注冊資金,支付未付款,利潤為負(fù)數(shù),但需支付印花稅,方法二,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,沖減工資后管理費用是負(fù)數(shù),利潤是正數(shù),需支付企業(yè)所得稅。我不確定那個是正確的
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%