用方法一更合理合法。
我買過來一個營業(yè)執(zhí)照,公司賬面上有其他應(yīng)付款八萬(應(yīng)付法人工資),未分配利潤 虧損八萬,工資計入費用形成,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該把賬調(diào)平然后再開始新的賬務(wù)?把其他應(yīng)付款調(diào)到營業(yè)外收入,這樣形成了收入,我是不是還得繳納企業(yè)所得稅?怎么才能不交稅調(diào)平?
老師,我們公司要注銷,要做企業(yè)所得稅清算申報,還有些問題不知道會不會影響注銷 1應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬是不是必須要付完。 2我們的應(yīng)收款還有一部分未收回來,要不要做成營業(yè)外支出 3其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),是之前購買設(shè)備時入錯了賬所至,可以不做處理嗎
2.甲公司2×20年有關(guān)資料如下:(1)應(yīng)收賬款項目的年初數(shù)300萬元,年末數(shù)200萬元;應(yīng)收票據(jù)項目的年初數(shù)230萬元,年末數(shù)120萬元;主營業(yè)務(wù)收入1000萬元,其他業(yè)務(wù)收入為800萬元;(銷項稅額)306萬元;本期計提壞賬準(zhǔn)備20萬元(2)應(yīng)付賬款項目的年初數(shù)200萬元,年末數(shù)130萬元;應(yīng)付票據(jù)項目的年初數(shù)600萬元,年末數(shù)50萬元;存貨項目的年初數(shù)為260萬元,年末數(shù)為180萬元;主營業(yè)務(wù)成本900萬元,其他業(yè)務(wù)成本為300萬元(進項稅額)120萬元;用固定資產(chǎn)償還應(yīng)付賬款30萬元(3)本年分配生產(chǎn)經(jīng)營人員的職工薪酬為300萬元,“應(yīng)付職工薪酬”年初余額和年末余額分別為40萬元和20萬元,假定應(yīng)付職薪酬本期減少數(shù)均為本年支付的現(xiàn)金(4)本年利潤表中的所得稅費用為50萬元(均為當(dāng)期應(yīng)交所得稅產(chǎn)生的所得稅費用),“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”科目年初數(shù)為5萬元,年末數(shù)為2萬元。假定不考慮其他稅費(5)本年償還到期的長期借款,本金為1500萬元,最后一期的利息為40萬元。求1.給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2.各項稅費支付的現(xiàn)金3.償還債務(wù)支付的現(xiàn)金4.支付利息現(xiàn)金股利支付的現(xiàn)金
銷公司時賬上的應(yīng)付職工薪酬-法人44855,其他應(yīng)付款-法人26500,未支付。方法一,增加注冊資金,支付未付款,利潤為負(fù)數(shù),但需支付印花稅,方法二,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,沖減工資后管理費用是負(fù)數(shù),利潤是正數(shù),需支付企業(yè)所得稅。我不確定那個是正確的
甲公司2020年:應(yīng)收賬款年初300w年末數(shù)200w,應(yīng)收票據(jù)年初數(shù)230W年末數(shù)120w,主營業(yè)務(wù)收入1000w,其他業(yè)務(wù)收入800w,應(yīng)交增值稅銷項稅額306w,本期計提壞賬準(zhǔn)備20w,應(yīng)付賬款年初200w年末130W,應(yīng)付票據(jù)年初600w年末50w,存貨年初260w年末180w,主營業(yè)務(wù)成本900W,其他業(yè)務(wù)成本300w,應(yīng)交增值稅進項稅額120w,用固定資產(chǎn)償還應(yīng)付賬款30w,本年度分配給生產(chǎn)經(jīng)營人員薪酬300W,應(yīng)付職工薪酬年初年末的余額40w和20w,本年度利潤表所得稅費用50w,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅年初5W年末2w,不考慮其他稅費,本年度償還到期的長期借款,本金為1500w,最后一期的利息為40w1.銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4.支付的各項稅費所支付的現(xiàn)金5.償還債務(wù)支付的現(xiàn)金6.支付利息,現(xiàn)金股利支付的現(xiàn)金
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
方法二昨天也是你指導(dǎo)的,如果轉(zhuǎn)銷后管理費用成負(fù)數(shù)了,還需怎么處理?方法一是注冊資金本來也沒完全到位,到位了注銷時也可以這樣嗎?
方法一 到位了注銷時也可以這樣。
方法二,也是可以,只是相較一,略有不足
方法二我沒通過以前年度損益調(diào)整科目噢
方法二不用通過以前年度損益調(diào)整科目