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進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票一張,應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)與稅務(wù)

2020-12-08 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-08 11:05

您好,銷售方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票一般是他們自己做賬沖減收入做賬用的,你們不需要取得銷售方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,如果這張發(fā)票的進(jìn)項稅之前已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出處理即可。

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快賬用戶9169 追問 2020-12-08 11:37

昨天報稅的時候發(fā)票認(rèn)證的地方應(yīng)交做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,報稅也應(yīng)交扣除 意思是現(xiàn)在賬務(wù)上面應(yīng)該 做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 對嗎?》

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齊紅老師 解答 2020-12-08 11:46

是的,賬務(wù)上也應(yīng)該做個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的處理。

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您好,銷售方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票一般是他們自己做賬沖減收入做賬用的,你們不需要取得銷售方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,如果這張發(fā)票的進(jìn)項稅之前已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出處理即可。
2020-12-08
你好,學(xué)員,正常做到今年,稅務(wù)賬務(wù)都在今年處理
2022-02-06
您好,原來的分錄紅字沖回
2021-04-13
收到供應(yīng)商開出的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
2023-06-28
你好,學(xué)員,留底稅額直接掛在賬面的
2023-06-28
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