您好,沒有預(yù)收或預(yù)付,通過應(yīng)收應(yīng)付處理。
老師,像合作社制度中沒有預(yù)付和預(yù)收賬款這兩個科目,那發(fā)生這兩種業(yè)務(wù)應(yīng)該計入哪個科目比較合適
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師您好,預(yù)充值的油卡計入預(yù)付賬款的話,實際使用的時候怎么做到費用里?如果是小企業(yè)會計制度沒有預(yù)付賬款這個科目的話應(yīng)該做到哪個科目里
我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,有筆樹苗款沒有發(fā)票我想掛預(yù)付款,這個科目里面沒有,應(yīng)該下哪個科目,應(yīng)付款嗎老師,
#提問#老師問一下,每月打款購買原材料或配件資產(chǎn)等,用預(yù)付賬款過度還是應(yīng)付賬款過度,用那個比較合理,年底審計還會調(diào)整這兩個科目嗎?
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 是那樣嗎?
研發(fā)立項是3月份,但是實際開始是4月份,那3-4月這個期間的費用可以做研發(fā)費用,費用化支出嗎
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎