同學你好 19年先做賬,然后20年做匯算清繳之前開發(fā)票來就行了
19年預付了一筆服務費。未收到票,借費用,貸銀行, 20年才開票回來,要怎么做賬務處理呢,開票日期是20年
19年成本發(fā)票未能及時開進來,20年才開進來,怎么做賬?怎么調(diào)賬
去年的成本開支,到今年才開發(fā)票進來,怎么做分錄?
老師,去年的進項發(fā)票,今年才開出來,去年銷售時,是全額交稅的,去年的成本今年才開出來,這部分我怎么做賬
老師,20年,19年發(fā)生的運費發(fā)票沒有來,23年12月才開來,這20多萬的運費發(fā)票能進帳么
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因???
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
能寫下分錄嗎
借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 然后收到發(fā)票直接 附在后面就行了
19年的已經(jīng)做賬了呢?估的已經(jīng)做了成本呢
嗯,收到發(fā)票直接 附在后面就行了