你好! 建議:聯(lián)系稅務(wù)專管員進(jìn)行更正申報(bào)。
建筑行業(yè),一般納稅人在異地預(yù)繳稅款,其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬多,報(bào)季報(bào)時(shí)除了在企業(yè)填報(bào)A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得說額1萬多,1、在增值稅報(bào)表中要填寫嗎?如果要要怎么填?2、做匯算清繳時(shí),這個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫嗎?如果要要怎么填?
2019地稅說多繳納企業(yè)所得稅60元,請(qǐng)問網(wǎng)上調(diào)整怎么填寫。填寫在哪里?
2019地稅說多繳納企業(yè)所得稅68.32元,實(shí)際上沒有多繳納,可能是企業(yè)所得稅年報(bào)填寫錯(cuò)誤,需要在網(wǎng)上調(diào)整怎么填寫。填寫在哪里?
老師。麻煩問一下,企業(yè)所得稅報(bào)表,這個(gè)月填寫的是上年四季度的,如果,前三個(gè)季度交過所得稅,用不用在實(shí)際已繳納所得稅額里面填寫
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯(cuò)誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時(shí),投資者要求的必要收益率也會(huì)隨之上升,進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯(cuò)誤
今天剛考了會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法,也報(bào)了9月份中級(jí)三科,剩下這點(diǎn)時(shí)間怎么備考效率最快
夫妻雙方房屋變更,交不交不交個(gè)稅
老師,晚上好,請(qǐng)問算成本時(shí),單件產(chǎn)品的人工工工資是按做這件產(chǎn)品的人的工資算,還是按總工資除以總時(shí)間,算出單位時(shí)間工資,再乘以對(duì)應(yīng)這件產(chǎn)品的時(shí)間
讓自行更正,網(wǎng)上怎么更正
具體是哪方面出錯(cuò)了呢,需要查一下
能有群嗎,不知道哪里填寫錯(cuò)了,反正實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅是對(duì)的
需要查一下賬的,不然不好調(diào)整的。
我的賬就是該繳納那么多,但是不知道哪里填錯(cuò)了!實(shí)際應(yīng)納所得稅為0了
具體是什么地方填錯(cuò)了呢,查出來再做調(diào)整就可以了
我這個(gè)企業(yè)所得稅是1季度該繳納的68.32,1季度的利潤是正的,后面2-4季度的利潤是負(fù)的就沒有企業(yè)所得稅,難道我年報(bào)就可以不用繳納企業(yè)所得稅嗎。地稅應(yīng)該退我嗎
是的,年終匯算清繳后,多交稅款可以申請(qǐng)退稅的。你的理解很對(duì)