同學,你好,這個季度的利潤總額直接填寫的就是全年累計利潤總額,已經(jīng)繳過的會自動出來在系統(tǒng)報表上
在填寫第四季度企業(yè)所得稅申報表中,實際已繳納所得稅額那一項為什么是灰色的?不能填寫?我們不是建筑行業(yè)
老師。麻煩問一下,企業(yè)所得稅報表,這個月填寫的是上年四季度的,如果,前三個季度交過所得稅,用不用在實際已繳納所得稅額里面填寫
2季度固定資產(chǎn)一次性扣除,并且預繳了所得稅,這個月在填報第四季度固定資產(chǎn)一次性申報明細表時,才發(fā)現(xiàn)2季度的賬載金額填寫得比實際金額小,能不能在第四季度把2季度少寫得賬載金額填上,而不用更正2季度的預繳所得稅申報表
老師,你好!我想咨詢一下,就是年報里面有個本年累計實際已繳納的所得稅額指的是季度預交的所得稅額嘛?如果是外地預交的企業(yè)所得稅應不應該填在里面呢?
老師我財務報表上是交的去年第四季度的所得稅費用348.29,現(xiàn)在在稅務局網(wǎng)上報稅,這個數(shù)字用填到第14欄嗎本年度實際已繳納所得稅額?
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
好的,謝謝老師
同學,你好,不客氣的。