1 增值稅是你預(yù)繳增值稅才填寫,這個(gè)填寫主表①分次預(yù)繳稅額 2 ,需要填寫, 減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預(yù)繳各項(xiàng)稅金,其中,預(yù)交的增值稅在我們報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)扣除,預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報(bào)表時(shí)不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報(bào)時(shí)扣除嗎?
建筑行業(yè),一般納稅人在異地預(yù)繳稅款,其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬多,報(bào)季報(bào)時(shí)除了在企業(yè)填報(bào)A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得說額1萬多,1、在增值稅報(bào)表中要填寫嗎?如果要要怎么填?2、做匯算清繳時(shí),這個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫嗎?如果要要怎么填?
請問老師,建筑行業(yè)預(yù)繳稅款時(shí)繳納的0.2%的企業(yè)所得稅。 1、在公司申報(bào)時(shí)需要填在什么地方? 2、可以遞減當(dāng)期及以后各期應(yīng)繳所得稅嗎?如果申報(bào)時(shí)沒有利潤,這個(gè)數(shù)字往報(bào)表上面填嗎? 3、匯算清繳的時(shí)候,如果公司實(shí)際沒有產(chǎn)生0.2%企業(yè)所得稅相應(yīng)的利潤,是不是要退稅? 4、公司做賬時(shí),需要按照預(yù)繳的0.2%企業(yè)所得稅倒推成本嗎?
建筑行業(yè),在12月預(yù)繳增值稅時(shí)的金額(入國庫金額)比應(yīng)該要預(yù)繳的金額多,1月15號前去項(xiàng)目所在地辦理退稅,那么問題是填寫12月申報(bào)表時(shí),附表四建筑行業(yè)預(yù)征繳納稅款,是按實(shí)際入庫的金額填寫,還是按應(yīng)該預(yù)繳的金額填寫?
請問建筑企業(yè)上月預(yù)計(jì)了增值稅2萬,這個(gè)月如何填增值稅申報(bào)表嗎?在那個(gè)反可以反應(yīng)出我上月已預(yù)繳的2萬,還有需要做預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤分配等,那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個(gè)問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號,進(jìn)去以后再添加新賬號?
想咨詢一個(gè)問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目用什么比較好
不過我看學(xué)員反饋說這個(gè)自己填寫不進(jìn)去,這個(gè)到時(shí)候生成不對,你找你稅局后臺導(dǎo)入進(jìn)去正確數(shù)據(jù),
好的,謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了