您好,可以暫時(shí)不填寫,等到抵扣的時(shí)候在填寫,謝謝!
您好,我們單位上個(gè)月有增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,填到了增值稅減免稅申報(bào)表里,本月沒有銷項(xiàng)稅,所以本月實(shí)際抵扣是0,期末余額為280,但是這個(gè)表一直保存不了,點(diǎn)保存沒有反應(yīng)是什么原因?換了電腦和瀏覽器還是不行
本月付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,收到發(fā)票,但是本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄怎么做,報(bào)稅時(shí)減免表需要填嗎
2020年4月獲得金稅盤維護(hù)費(fèi)280元,期間沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒有銷項(xiàng),填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動(dòng)生成0,本期實(shí)際抵減稅額為280,保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎?維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒有期限?
您好 老師 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月購稅控盤及維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 440 貸:銀行存款440 本月末需要做抵減增值稅分錄嗎?抵減分錄怎么寫?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機(jī)和裝載機(jī)是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時(shí)候收入費(fèi)用多做了,然后20年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會(huì)影響非線性資產(chǎn),然后會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)活動(dòng)表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個(gè)怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時(shí)是個(gè)馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個(gè)好的選擇,沒有那么精細(xì)化,不喜歡做賬,給別人做財(cái)稅咨詢
是不是計(jì)算錯(cuò)誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計(jì)算人民幣,還是按收入的第一個(gè)工作日匯率來計(jì)算人民幣,
老師,我公司有個(gè)股東另外成立了一個(gè)經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個(gè)人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
小規(guī)模公司個(gè)稅超5000按照多少繳納稅款
老師我問一下那個(gè)面試sap是什么?我只用過用友和金蝶的財(cái)務(wù)軟件,用友大多數(shù)用過用友暢捷通,另外我周一就要入職了,然后他說他上了那個(gè)財(cái)務(wù)軟件erp,我問一下erp,嗯,我用不用提前在網(wǎng)上買一套模擬軟件熟悉一下,因?yàn)槲胰肼毜倪@家水表制造廠是私營的,就40多個(gè)工人,就我一個(gè)會(huì)計(jì),嗯,還是在工作中熟悉,還是我提前淘寶買軟件,提前熟悉要模擬一下
老師,注冊一般納稅人流程工商稅務(wù)銀行能說一下嗎
那會(huì)計(jì)分錄本月先做入管理費(fèi)用嗎
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)抵扣時(shí)間有多久
支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅發(fā)票全額抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣期限目前沒有具體的規(guī)定,增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
了解了,那本期報(bào)增值稅時(shí)填寫減免表也可以嗎
可以填寫的,就放在留底也可以的,謝謝!