您好 正規(guī)的是不可以 不過實(shí)際工作中很多單位按您說的這樣處理 季度不預(yù)繳
老師好,稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報(bào)表,虧損是12萬,全部是因?yàn)榧佑?jì)扣除15萬多,所以才是負(fù)利潤,需要退稅,平時(shí)沒有享受加計(jì)扣除所以預(yù)繳稅了,這樣我們?cè)趺凑{(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
我們是高新技術(shù)企業(yè),明年所得稅匯算時(shí)可以加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用,這樣可能會(huì)造成要退稅,不想要退稅,那是不是今年12月可以多提一些成本,少預(yù)交一點(diǎn)所得稅,匯算的時(shí)候在補(bǔ)稅
老師好,企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí),我能不能多暫估成本,這樣不交稅款,哪怕到匯算清繳成本回不來,在沖可以嗎 萬一預(yù)交多了,后期成本多了,那不是匯算清繳就要退稅了
公司今年做高新企業(yè)認(rèn)證,但是還沒拿到高新證書,可是做認(rèn)證的人要求我們?cè)谧鋈ツ晁枚悈R算清繳時(shí)填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
去年12月通過高新技術(shù)企業(yè),今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以填一整年還是1個(gè)月的
24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)1000,成本600元,當(dāng)年全部未對(duì)外銷售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對(duì)外銷售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎(chǔ),借方貸方還是沒弄明白
建賬初期本年利潤為負(fù)數(shù),本年利潤的期初余額應(yīng)怎么填寫,填寫了-17000后試算平衡不符,差額剛好是本年利潤數(shù)
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬,全額繳納銷項(xiàng)稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進(jìn)行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價(jià)外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無法訪問界面,有的能打開。這個(gè)怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進(jìn)原材料,進(jìn)項(xiàng)開普票不抵扣,可以不開進(jìn)項(xiàng)票嗎
請(qǐng)問老師,在建工程安裝工程,需要繳納環(huán)保稅么
老師可以補(bǔ)報(bào)7月份的個(gè)稅嗎?現(xiàn)在是把7月的工資當(dāng)成是8月的在9月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)了7月的工資數(shù)據(jù),我要怎么操作呢,
那匯算時(shí)可以調(diào)利潤報(bào)表中成本嗎?
匯算時(shí)可以調(diào)利潤報(bào)表中成本
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問