你好 在免稅一欄里面填寫的
#提問# 老師外貿(mào)型企業(yè),如果進(jìn)項發(fā)票要退稅的情況下,申報增值稅是不是只能在免抵退稅那一欄填寫銷售額?
如果是生產(chǎn)型企業(yè)申報國稅增值稅一般納稅人申報表銷售額的第三項(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個是可以隨意填寫嗎,還是固定在哪一行里面填寫。(比如本月我的內(nèi)銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內(nèi)銷需要退稅就填寫在三里面)這樣可以嗎。
老師好,請問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時增值稅申報表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師,您好,公司是廣州的外貿(mào)出口企業(yè),一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有份報關(guān)單出口日期是6月的,這一單不進(jìn)行申請退稅的,是不是可以在6月更正申報增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務(wù)要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
什么情況下是免抵退稅呢
你好 生產(chǎn)企業(yè)的在這里填寫
老師 我是昨天叫你幫忙審核報表的學(xué)員 就是我想問一下 我們美金換算成RMB是 1000元 我要換算成不含稅填到不開票收入那里嗎
你好 是的 免稅銷售貨物
老師 你好 我想問一下印花稅 在哪申報 我找了一下稅局網(wǎng)站 找不到呢
通用申報表里面找下的
老師 再請教一個問題 我們不是外貿(mào)型企業(yè)嗎 填寫的進(jìn)項稅額不是在附表二免稅那一欄嗎 我在主表里沒有看到進(jìn)項 是正常的嗎?
對的 就不再進(jìn)項里面的
老師再請教一個問題 就是我們昨天去銀行結(jié)匯了,銀行那邊幫忙結(jié)匯完成了之后,是直接入賬到銀行嗎 我還需要怎么操作?
你好 你賬上做賬就可以
老師 結(jié)匯了之后 我人民幣公賬收到了一筆10萬的款 銀行沒有任何憑證給我 1、那美金賬號我怎么做? 2、做賬系統(tǒng)上設(shè)一個美金賬戶 匯率用月初, 那么我結(jié)匯的時候,應(yīng)該應(yīng)該是按照當(dāng)天匯率核算的吧? 那做賬系統(tǒng)上自動調(diào)匯 是不是調(diào)這個差價?
借銀行美元 貸應(yīng)收賬款
你平時用的那個 自己選擇
老師 就是外貿(mào)企業(yè)退稅 做賬時,不是要制作一個表格,把計算明細(xì)列出來當(dāng)做憑證,做分錄嗎,? 需要用到的表格 可以給我嗎? 就比如計算印花稅 出口退稅 等等 能用到的可以給我嗎
不好意思 沒有 你可以自己設(shè)計一個 內(nèi)銷銷售發(fā)票金額稅額發(fā)票號碼代碼 內(nèi)銷購入的金額稅額號碼代碼 外銷銷售發(fā)票金額稅額發(fā)票號碼代碼 外銷購入的金額稅額號碼代碼