你好, 如果代收代付記,其他應(yīng)收款

老師 別人幫我們代開票;回款貨款他們幫我們代收了,我這邊憑證要怎么做 是要掛其他應(yīng)付款嗎?
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費(fèi)用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個(gè)是不是可以通過其他應(yīng)付款-暫收款項(xiàng)來入帳哦?收到該單位貨款時(shí),借:銀行存款,袋其他應(yīng)付款-暫收款,幫他支付時(shí),就借其他應(yīng)付款-暫收款,袋:銀行存款
個(gè)人賣東西給我們,讓后他去稅務(wù)局代開的發(fā)票,我們這邊付款,需要幫他代扣個(gè)稅嗎?
老師,供應(yīng)商代我們收了一次款,也不給回我們了,就當(dāng)作我們預(yù)付供應(yīng)商的款,后面抵扣貨款。這怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款-其他 貸:預(yù)收賬款 再借:預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)收款-其他,嗎?
老師2年沒收回的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄,對方公司已經(jīng)注銷。可以當(dāng)月就做壞賬嗎,會計(jì)分錄怎么做。
老師,您好,向您請教一下,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了增值稅及附加稅,但是老板的對公戶,現(xiàn)在沒有那么多錢交,現(xiàn)在已經(jīng)到了繳款環(huán)節(jié),我和老板商量,老板說,周一上午12點(diǎn)以前交,這樣先報(bào)后交,是否可以,我現(xiàn)在點(diǎn)擊預(yù)繳繳款嗎?
一般納稅人可以開6個(gè)點(diǎn)的票嗎?
老師,季度財(cái)報(bào)表申報(bào)是不是要把計(jì)提過企業(yè)所得稅分錄后的,報(bào)表上傳申報(bào)?
就是我現(xiàn)在要暫估成本和費(fèi)用,法人欠了公司很多錢,想掛到法人名下,怎么做賬
就是我發(fā)現(xiàn)去年有些企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,今年怎么做賬
老師入股金與注冊資金的名詞解釋
老師 所得稅季報(bào)里填工資付出(帳面上)跟個(gè)稅上數(shù)據(jù)有相差 會不會有問題
請問做企業(yè)實(shí)繳,流程是什么?需要注意什么?
就是我們10月所屬的社保,,應(yīng)該員工個(gè)人承擔(dān)的社保金額,,應(yīng)該在員工的9月工資表中扣除個(gè)人承擔(dān)的社保還是在10月工資表中扣除個(gè)人承擔(dān)的社保? 因?yàn)槠髽I(yè)一般不是10月份發(fā)9月份的工資嗎


我這邊還要從應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)入做收款 分錄要怎么做
不是單純的代收代付業(yè)務(wù)嗎? 別人幫我們代開發(fā)票是啥意思?
我們開不了專票。他們幫我們開專票給客戶,回款就暫時(shí)回到他們公司抬頭
您好, 您這是一筆違法行為,這個(gè)沒法處理
怎么會違法呢,是一個(gè)老板
是一個(gè)老板,但不是同一個(gè)企業(yè)的,就屬于虛開發(fā)票,你可以用開發(fā)票,那個(gè)企業(yè)簽訂合同
不知道怎么說 解決不了
您好,您這是虛開發(fā)票的行為,這個(gè)不好處理,建議您和開票企業(yè)簽訂合同