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老師,供應商代我們收了一次款,也不給回我們了,就當作我們預付供應商的款,后面抵扣貨款。這怎么做分錄,借:其他應收款-其他 貸:預收賬款 再借:預付賬款,貸其他應收款-其他,嗎?

2022-05-14 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-14 14:18

借:其他應收款-供應商名稱 貸:預收賬款-客戶名稱 借預付賬款-供應商 貸其他應收款-供應商

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借:其他應收款-供應商名稱 貸:預收賬款-客戶名稱 借預付賬款-供應商 貸其他應收款-供應商
2022-05-14
員工出差去辦事,那么他回來后啊,憑發(fā)票報銷,并不是憑供應商開的發(fā)票報銷。
2022-12-06
你好,一開始應該借:銀行存款 貸:其他應付款,然后借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-12-17
您好,你們這么做賬,借其他應收款 貸銀行存款
2024-05-14
嗯,你好同學,你你給供應商開了一張發(fā)票,然后對應的那個憑證是對的,然后供應商作為預付的貨款打打給你,打到你們在廠家的賬戶里,嗯,那可以這樣做的。
2022-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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