你好 要按業(yè)務的實際簽訂合同? 最好是分開寫清楚為好?
公司為小規(guī)模納稅人主營商鋪和物業(yè)管理,那么和承租戶簽訂合同是是把租賃和物業(yè)管理這兩種分開簽訂合同比較好還是合并簽訂比較好?為什么?
問題,老師房建施工企業(yè),一般納稅人公司,對于房建施工項目,采用一般計稅,如果簽訂其中某個合同能用簡易計稅嗎?就是在一個項目中能同時存在一般和簡易嗎?為什么?不理解老師 問題2 施工總承包合同中,比如專業(yè)分包、勞務分包、對于施工單位來說,簽訂合同是以不含稅價格簽訂還是據實結算比較好?
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶,我們給承租方開房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營業(yè)執(zhí)照主營范圍有物業(yè)管理項,可以開房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計提印花稅?
咨詢一下,我們是一家企業(yè)管理小規(guī)模納稅人公司,類似物業(yè)管理公司,在一所高校里承包的一些商鋪和場地的管理,所有產權歸學校,如果合同內容簽的都是服務管理費,那我們開票是不是直接開1%的管理服務費?如果合同內容簽的是場地租賃和商鋪租賃是不是就要按不動產租賃5%來開票?
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在和客戶簽訂的租賃合同,合同簽訂日期是六月份,但租賃期限是10月1日起,來年的9月30日止,現(xiàn)在租金和管理費都只交了一部分,印花稅什么時候申報呢
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
租賃合同和物業(yè)管理合同印花稅率分別是多少,增值稅率是多少(小規(guī)模納稅人)
您好 租賃按合同金額乘以1‰,物業(yè)合同不繳納印花稅 ,不動產租賃5%,物業(yè)1%