你好!借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 抵用的時(shí)候,再結(jié)轉(zhuǎn)就好
稅控服務(wù)費(fèi)入管理費(fèi)用,當(dāng)期沒(méi)有抵用,期末不是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?以后想要抵用怎么辦,也不知道多少呀
年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)與報(bào)表中的凈利潤(rùn)不一致,檢查后發(fā)現(xiàn)差異是抵扣的稅盤280,這個(gè)要怎么調(diào)整? 購(gòu)買時(shí) 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 做賬軟件上當(dāng)期本年利潤(rùn)多了280
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以跨月抵扣嗎?前期已做借 管理費(fèi)用 貸 銀行催款了 當(dāng)期管理費(fèi)用已做結(jié)轉(zhuǎn) 無(wú)余額 現(xiàn)在想把技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣 怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒(méi)有購(gòu)買社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開(kāi)拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒(méi)有發(fā)票,無(wú)法證明所售賣的東西是自己回收買來(lái)的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個(gè)月賣了40萬(wàn),需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在失業(yè)率高?
那就是先不要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?那如果一直都用上不呢,一年內(nèi)都用不上呢
您好,那等到用 的時(shí)候,再結(jié)轉(zhuǎn)
那要是最后都用不上呢,而且很多都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
那就不選擇抵扣了呢
那就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了是嗎
是的呢,是這樣的呢
好的。。。如果一般納稅人因?yàn)殚_(kāi)的是免稅的普票,所以進(jìn)項(xiàng)稅額一直用不上,那應(yīng)該怎么處理
您好,選擇不抵扣即可的
那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行
不是,我是說(shuō)一般東西的進(jìn)項(xiàng)稅額,不是稅控服務(wù)費(fèi)
您好,當(dāng)普票一樣入賬。
直接普票入賬以后要是又需要用上進(jìn)項(xiàng)呢
免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的呢
我知道,我是想說(shuō)以后沒(méi)這個(gè)優(yōu)惠
您好,以后沒(méi)有優(yōu)惠了的時(shí)候,不免稅的發(fā)票自然是入進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)入賬抵扣
所以我的意思是說(shuō)。為了避免這個(gè)進(jìn)項(xiàng)以后有用到,我應(yīng)該怎么做賬
您好,在入賬的時(shí)候,就判斷是否抵扣,抵扣則入賬進(jìn)項(xiàng),不抵扣則按照普票抵扣