你好!借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 抵用的時(shí)候,再結(jié)轉(zhuǎn)就好
稅控服務(wù)費(fèi)入管理費(fèi)用,當(dāng)期沒(méi)有抵用,期末不是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?以后想要抵用怎么辦,也不知道多少呀
年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)與報(bào)表中的凈利潤(rùn)不一致,檢查后發(fā)現(xiàn)差異是抵扣的稅盤280,這個(gè)要怎么調(diào)整? 購(gòu)買時(shí) 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 做賬軟件上當(dāng)期本年利潤(rùn)多了280
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以跨月抵扣嗎?前期已做借 管理費(fèi)用 貸 銀行催款了 當(dāng)期管理費(fèi)用已做結(jié)轉(zhuǎn) 無(wú)余額 現(xiàn)在想把技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣 怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購(gòu)買禮品費(fèi)用如何入賬
那就是先不要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?那如果一直都用上不呢,一年內(nèi)都用不上呢
您好,那等到用 的時(shí)候,再結(jié)轉(zhuǎn)
那要是最后都用不上呢,而且很多都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
那就不選擇抵扣了呢
那就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了是嗎
是的呢,是這樣的呢
好的。。。如果一般納稅人因?yàn)殚_(kāi)的是免稅的普票,所以進(jìn)項(xiàng)稅額一直用不上,那應(yīng)該怎么處理
您好,選擇不抵扣即可的
那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行
不是,我是說(shuō)一般東西的進(jìn)項(xiàng)稅額,不是稅控服務(wù)費(fèi)
您好,當(dāng)普票一樣入賬。
直接普票入賬以后要是又需要用上進(jìn)項(xiàng)呢
免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的呢
我知道,我是想說(shuō)以后沒(méi)這個(gè)優(yōu)惠
您好,以后沒(méi)有優(yōu)惠了的時(shí)候,不免稅的發(fā)票自然是入進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)入賬抵扣
所以我的意思是說(shuō)。為了避免這個(gè)進(jìn)項(xiàng)以后有用到,我應(yīng)該怎么做賬
您好,在入賬的時(shí)候,就判斷是否抵扣,抵扣則入賬進(jìn)項(xiàng),不抵扣則按照普票抵扣