你好,可以跨月抵扣。 現(xiàn)在想把技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費(fèi)用
這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41,一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票280,專票認(rèn)證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費(fèi)用141.59+280,借進(jìn)項(xiàng)稅18.41,貸庫存現(xiàn)金440,借管理費(fèi)用18.41貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
請問,2020年3月份我付稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)時做的分錄是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)280 貸:庫存現(xiàn)金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 我看科目余額表的:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
請問稅控盤服務(wù)費(fèi)280,1月份做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸:管理費(fèi)用280。我申報1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務(wù)和申報不就不一致了嗎?
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票銷售額是-9.4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額-0.6萬元,請問老師這個分錄怎么做 去年的分錄是: 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)9.4萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6萬元 貸:銀行存款 10萬元
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
你好,是減免稅額的結(jié)轉(zhuǎn),還是管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)?
是減免結(jié)轉(zhuǎn) 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:本年利潤 (金額都是 正數(shù))