你好,可以跨月抵扣。 現(xiàn)在想把技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費(fèi)用
這個(gè)月取得一張金稅盤(pán)專(zhuān)票金額141.59稅額18.41,一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票280,專(zhuān)票認(rèn)證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費(fèi)用141.59+280,借進(jìn)項(xiàng)稅18.41,貸庫(kù)存現(xiàn)金440,借管理費(fèi)用18.41貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時(shí)一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
請(qǐng)問(wèn),2020年3月份我付稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做的分錄是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 我看科目余額表的:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280,1月份做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸:管理費(fèi)用280。我申報(bào)1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280,本期沒(méi)有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務(wù)和申報(bào)不就不一致了嗎?
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票銷(xiāo)售額是-9.4萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額-0.6萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么做 去年的分錄是: 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)9.4萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
你好,是減免稅額的結(jié)轉(zhuǎn),還是管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)?
是減免結(jié)轉(zhuǎn) 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:本年利潤(rùn) (金額都是 正數(shù))