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原會計有一筆賬因為沒有發(fā)票對方領(lǐng)走了大理石的款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,(大理石已經(jīng)賣出)現(xiàn)在對方補開了發(fā)票過來,因為要專票對方開過來的是普票又補了13個點的稅,請問補的那筆稅金該如何做賬 借庫存商品25909(普票不能抵稅率補足) 貸其他應(yīng)收款22928.6 應(yīng)交稅費2637.8 請問老師還有一筆分錄怎么寫

2020-12-02 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 15:40

借庫存商品 貸其他應(yīng)收款 銀行存款 匯算清繳沒有發(fā)票的調(diào)整

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借庫存商品 貸其他應(yīng)收款 銀行存款 匯算清繳沒有發(fā)票的調(diào)整
2020-12-02
同學(xué)你好 直接 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2020-12-02
不是銷售嗎,銷售咋貸銀行,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
2020-12-02
同學(xué)你好 之前到貨沒做暫估入庫嗎
2020-12-02
同學(xué),你好,這個是內(nèi)賬還是外賬,你當(dāng)時的分錄都怎么做的
2020-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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