你好 差額給你們退回來嗎
車險5060.55 交強險1000 車船稅300合計6360.55 實際銀行付款6580.55 相差220元 怎么做分錄
收到小車修理費專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計20200元。實際付款是20100元,賬務處理應該怎么做?是不是按實際付款的金額倒算可以抵扣的進項稅?借:管理費用-小車修理費19900.99元,借:應交稅費--應交增值稅-進項稅200,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因為對進項稅額轉出用得不是很熟練。
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應交稅費-應交車船使用稅 300 借:應交稅費-應交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
根據下列某企業(yè)2022年3月份發(fā)生的經濟業(yè)務編制會計分錄1.以銀行存款支付本月廣告費2500元。2.購入材料一批,貨款50000元,增值稅6500元,貨款及增值稅暫未支付,材料已驗收入庫,結轉其實際成本。3.李某出差回廠,報銷差旅費1500元,交回現金300元。4.企業(yè)收到某單位投資設備一臺,價值80000元,增值稅10400元,不需安裝,已交付使用,合同章程約定投資額為80000元。5.以銀行存款預付下半年財產保險費12000元。6.按規(guī)定預提本月短期借款利息1000元。7.本月共領用材料80000元,其中產品負擔72000元,車間一般耗用5000元,廠部耗用3000元。8.結算應付職工工資20000元,其中產品生產工人工資16000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資3000元。9.提取本月份固定資產折舊16000元,其中車間固定資產折舊14000元,廠部固定資產折舊2000元。根據以上經濟業(yè)務完成會計分錄。
老師,公司有一張進項發(fā)票,是汽車的保險費,4.3號銀行付了保險費5000元,4.23收到專票一張,價稅合計3500元,發(fā)票備注欄上標著:車船稅1500元,相關會計分錄分別怎么做
公司有出租門店,收租金是借應收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則如何計提壞賬準備?選擇哪種方法?相應的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府專款專用補貼,科目單獨設立了遞延收益,本年內的用專款專用資金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結轉遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調跟稅務賬一致
平均凈資產和平均總資產的區(qū)別和計算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項目,我們已經提交跨區(qū)域涉稅事項報告后,我們已經開出來發(fā)票了。預繳稅費是要登錄湖北省電子稅務局辦理嗎?
沒有退回來
做管理費用 不能抵扣所得稅
管理費用 二級明細科目記?
和你的保險一塊 保險 但是不允許抵扣所得稅