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根據(jù)下列某企業(yè)2022年3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄1.以銀行存款支付本月廣告費(fèi)2500元。2.購入材料一批,貨款50000元,增值稅6500元,貨款及增值稅暫未支付,材料已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。3.李某出差回廠,報(bào)銷差旅費(fèi)1500元,交回現(xiàn)金300元。4.企業(yè)收到某單位投資設(shè)備一臺(tái),價(jià)值80000元,增值稅10400元,不需安裝,已交付使用,合同章程約定投資額為80000元。5.以銀行存款預(yù)付下半年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)12000元。6.按規(guī)定預(yù)提本月短期借款利息1000元。7.本月共領(lǐng)用材料80000元,其中產(chǎn)品負(fù)擔(dān)72000元,車間一般耗用5000元,廠部耗用3000元。8.結(jié)算應(yīng)付職工工資20000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資16000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資3000元。9.提取本月份固定資產(chǎn)折舊16000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊14000元,廠部固定資產(chǎn)折舊2000元。根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成會(huì)計(jì)分錄。

2022-12-20 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-20 10:45

你好 1.以銀行存款支付本月廣告費(fèi)2500元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 2.購入材料一批,貨款50000元,增值稅6500元,貨款及增值稅暫未支付,材料已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 3.李某出差回廠,報(bào)銷差旅費(fèi)1500元,交回現(xiàn)金300元。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 4.企業(yè)收到某單位投資設(shè)備一臺(tái),價(jià)值80000元,增值稅10400元,不需安裝,已交付使用,合同章程約定投資額為80000元。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:實(shí)收資本,資本公積 5.以銀行存款預(yù)付下半年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)12000元。 借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款? 6.按規(guī)定預(yù)提本月短期借款利息1000元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 7.本月共領(lǐng)用材料80000元,其中產(chǎn)品負(fù)擔(dān)72000元,車間一般耗用5000元,廠部耗用3000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 8.結(jié)算應(yīng)付職工工資20000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資16000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資3000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 9.提取本月份固定資產(chǎn)折舊16000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊14000元,廠部固定資產(chǎn)折舊2000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊?

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你好 1.以銀行存款支付本月廣告費(fèi)2500元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 2.購入材料一批,貨款50000元,增值稅6500元,貨款及增值稅暫未支付,材料已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 3.李某出差回廠,報(bào)銷差旅費(fèi)1500元,交回現(xiàn)金300元。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 4.企業(yè)收到某單位投資設(shè)備一臺(tái),價(jià)值80000元,增值稅10400元,不需安裝,已交付使用,合同章程約定投資額為80000元。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:實(shí)收資本,資本公積 5.以銀行存款預(yù)付下半年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)12000元。 借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款? 6.按規(guī)定預(yù)提本月短期借款利息1000元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 7.本月共領(lǐng)用材料80000元,其中產(chǎn)品負(fù)擔(dān)72000元,車間一般耗用5000元,廠部耗用3000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 8.結(jié)算應(yīng)付職工工資20000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資16000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資3000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 9.提取本月份固定資產(chǎn)折舊16000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊14000元,廠部固定資產(chǎn)折舊2000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊?
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2022-11-22
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