你好還有效的 有預繳的
老師好,我工作年限才兩年多,經驗不足,以前在律所工作,現在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務或者咨詢類發(fā)票,應該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導賬,不導賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
您好!老師,請問一下,我們企業(yè)從成立到現在有三年了,一直是虧損狀態(tài),企業(yè)前期進項也大,所以導致從營業(yè)到現子沒有預繳個企業(yè)所得稅,2020年繳納了幾千元的增值稅,是因為去年稅局說我們沒有交稅,找我們事情了,那我實際就是虧損也沒有辦法預繳所得稅呢,有什么更好的處理方式沒,還是我象征性交點增值稅就好呢
老師您好 我們是簡易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅?,F在留抵退稅申請退稅政策出臺,我們也抵扣不了,也沒辦法在未開票收入部分填寫。如果想增值稅申報表不顯示該留底數據,還怎么操作呢?
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費發(fā)票,看了法規(guī),想確認一下開票稅率: 現將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
老師你好!請非民營企業(yè)收到的銀行利息是計入其他收入還是其他費用
老師,給工會開發(fā)票,為啥輸入名稱,納稅人識別號自動出不來?
給個人轉款又有備用金又有報銷款 怎么備注呢只轉一筆
老師,您好!經濟補償金涉及個稅是怎么計算的
員工福利費怎么計提呢
殘保金9月1日—9月30號的申報期,9月申報了能在10月份扣款嗎
老師,公司打款收錢抬頭是支付寶公司,可是開票抬頭是天貓店,這樣是不是可以把他們等同起來?
應收賬款期末余額在借方
老師,項目未完,但需要現在評估,評估了還需要請第三方做財務結算嗎,財務結算自己做麻煩嗎
@樸老師,我們要銷售軟件,享受即征即退的政策,在開具銷售發(fā)票的時候需要注意什么?
老師:信用等級為D的納稅人 ,如果使用數電票,對應是數電票中哪一類納稅人?一級還是二級,這個可以查到嗎?
登錄電子稅務局,依次點擊: ?我要辦稅? ?稅務數字賬戶? ?發(fā)票額度調整申請?模塊,即可查看當前企業(yè)的數電票賦額類別及額度。 ?Ⅰ類?:高風險納稅人,初始額度通常為5000元/月(新辦企業(yè))。 ?Ⅱ類?:經營異?;虻惋L險納稅人,初始額度250萬元/月(新辦企業(yè))。 ?Ⅲ類?:正常經營企業(yè),初始額度750萬元/月(新辦企業(yè))。 ?Ⅳ類?:信用白名單企業(yè),需稅務機關審核認定,初始額度可達1000萬元/月(新辦企業(yè))
老師:還可以請教您下嗎?輔導期預繳3%的稅款,這個是針對數電票/電子發(fā)票,還是紙質發(fā)票的申領?這幾種類別發(fā)票都可以嗎?目前大部分公司都是使用數電票。
你好 除了數電發(fā)票以外的電子專用發(fā)票或者電子普通發(fā)票 或者紙質的
如果公司想要通過【預繳稅款】的形式,增額開票 ,是還需在電子稅務局申請電子發(fā)票的使用需求,可以這么理解嗎?