你好,銷(xiāo)項(xiàng)就是你賬上做的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是你勾選平臺(tái)里面抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)有其他的實(shí)際可抵扣稅額,就是你的進(jìn)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就等于應(yīng)納增值稅稅額

請(qǐng)問(wèn)實(shí)際繳納增值稅怎么算?是不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)下,銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)賬稅額=本期應(yīng)交稅額 本期應(yīng)交稅額*0.13=實(shí)際繳納增值稅 對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)本期銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,實(shí)際可抵扣稅額,應(yīng)納增值稅額怎么算
年初未抵扣-500元 本年應(yīng)稅銷(xiāo)售額384615.38元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額50000元,進(jìn)項(xiàng)稅額48000元,請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅是多少?增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算,是扣除留抵的還是不扣留抵的
老師你好,我問(wèn)下,知道銷(xiāo)項(xiàng)稅額,和實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就可以算增值稅稅負(fù)率 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額
一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)注銷(xiāo),在一網(wǎng)通辦結(jié)后還要拿什么材料才證明注銷(xiāo)成功?
老師,您好,2025年1產(chǎn)生的費(fèi)用,但是沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,然后2026年收到發(fā)票了,我需要更改2025年的什么報(bào)表?以及這張發(fā)票做到2026年還是2025年里?
老師,請(qǐng)問(wèn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳,需要怎么做呢?
通行費(fèi)普票可以抵扣嗎?
老師,稅務(wù)要求商貿(mào)公司既銷(xiāo)售蔬菜又銷(xiāo)售其他商品的,蔬菜收入要單獨(dú)立賬,我在賬套里怎樣建科目才能解決這個(gè)問(wèn)題呢?
39歲零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)類(lèi)工作,有必要從出納做起么?
能發(fā)現(xiàn) 審計(jì)錯(cuò)誤的人,你覺(jué)得這個(gè)人怎么樣?
帳套原來(lái)計(jì)入的 借管理費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款, 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,不影響資產(chǎn)負(fù)債表的吧
公司轉(zhuǎn)讓或注銷(xiāo),無(wú)法收回的其他收款可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?附件需要什么?實(shí)收資本金額小,只有近2萬(wàn)左右,沒(méi)有交印花,可以做投資收回嗎
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開(kāi)3%的發(fā)票嘛?什么情況能開(kāi)3%的發(fā)票?

