是用實(shí)際銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額之和
請(qǐng)問(wèn)實(shí)際繳納增值稅怎么算?是不是銷項(xiàng)稅額減認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)一下要算二月份需要繳多少稅,是不是用實(shí)際銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額之和?
老師圖片上面說(shuō)的是12月份和1月份一共開(kāi)出去的銷項(xiàng)票是199萬(wàn),需要再開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng),目前進(jìn)項(xiàng)票是177萬(wàn)多,我們這個(gè)商品都是免稅的,按照收入的千分之二繳納企業(yè)所得稅,我們的進(jìn)項(xiàng)需要再開(kāi)多少
老師,稅負(fù)率是不是用我實(shí)際需要繳納的增值稅額(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=實(shí)際需要繳納的)/不含稅的銷售額
#提問(wèn)#老師問(wèn)一下每月銷項(xiàng)稅額50萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額很多,需要抵扣多少合適呢?需要測(cè)算稅負(fù)率,有進(jìn)項(xiàng)少抵扣嗎?
老師,失業(yè)金領(lǐng)幾個(gè)月是提前申請(qǐng)領(lǐng)多少個(gè)月么
報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi),停拖車費(fèi)這些開(kāi)發(fā)票的話,品名和稅率要求是什么樣?
我們企業(yè)有很多咨詢業(yè)務(wù),客戶都不要發(fā)票,但是完成時(shí)間不確定,無(wú)票收入確認(rèn)時(shí)間如何把控比較好,收款次月,收款后3個(gè)月,咨詢是外包出去的(供應(yīng)商開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司)
老師,物業(yè)租房子給我們合同約定五年租金分三次支付,比如300多萬(wàn),第一筆15 萬(wàn)第二次15萬(wàn)尾款再打一次,他們開(kāi)票也是按這個(gè)整數(shù)的金額開(kāi)具,但是我們實(shí)際按月的租金是有尾數(shù)的49203,那他們這樣開(kāi)票對(duì)于我分?jǐn)傋饨鹗裁吹挠杏绊憜幔?/p>
單位每年繳納的清雪費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用得下級(jí)科目是啥呀
老師右上角是我的名字登錄的,企業(yè)開(kāi)發(fā)票,上次開(kāi)票人添加我了,點(diǎn)發(fā)票業(yè)務(wù)為啥彈出錯(cuò)誤提示了
老師,你好,我們一份銷售合同上金額是53338.74元,客戶說(shuō)想要把零頭抹掉,付53300元,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
離職手續(xù)的文件有嗎?
老師,您好! 公司在餐館包員工餐,請(qǐng)問(wèn)分錄這樣可以嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
公司股權(quán)變更,前面代賬會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)報(bào)有誤,現(xiàn)在是在當(dāng)期調(diào)整還是修改前期申報(bào)的數(shù)據(jù)比較好
好的謝謝
不客氣麻煩給予五星好評(píng)