您好, 這就是發(fā)工資扣可以的
老師,去年給一個員工打了四千備用金,可以直接轉(zhuǎn)成工資嗎。借應付職工薪酬,貸其他應收款
老師,計提1月工資借管理費用—管理人員工資貸應付職工薪酬 發(fā)放時:借應付職工薪酬帶其他應付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費用—工資貸其他應付款,這樣可以嗎?
老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款款,然后,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,我可以直接:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,然后公戶給法人轉(zhuǎn)款,記其他應付款
老師發(fā)工資那張分錄,借應付職工薪酬,貸銀行存款,其他應付四金,個調(diào)稅,結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用工資,貸應付職工薪酬,對嗎。這樣的話拉工資成本,應付職工薪酬包括員工四金個人部分了
老師您好,麻煩問一下,個體戶變成查賬征收了,給員工發(fā)工資都是老板個人卡發(fā)工資,我做憑證借現(xiàn)金,貸其他應付款老板,借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金,我可以直接做借應付職工薪酬,貸其他應付款老板嗎,我報個稅了,就是工資沒有從對公戶支付,謝謝老師
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因為費用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費用-工資 2萬 貸:其他應收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復時間
老師,銀行付款保險費,但是無票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應付職工薪酬要計提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關進出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關于固定資產(chǎn)折舊,2024年補計提了2023年的制造費用—折舊費,現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費,這個是只填寫我2024年的折舊費,還是需要加上我補計提2023年的折舊費
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
之前是按備用金打過去的,也沒有算個稅。這樣不用收回來再發(fā),可以直接算是吧?
這樣處理就是正確的
好的,謝謝老師
你好。不客氣如果您這你好,不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價