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你好老師上個月工資沒計提,這月補計提 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那管理費用那筆要怎么沖減?

2024-03-22 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-22 17:57

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沖減了

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快賬用戶8214 追問 2024-03-22 18:00

這個月也計提了,是到月末一起沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-22 18:03

是的,就是那樣做的

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快賬用戶8214 追問 2024-03-22 18:17

謝謝老師師

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齊紅老師 解答 2024-03-22 21:23

不客氣,祝你工作順利

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結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沖減了
2024-03-22
你好對的 是這么做的
2022-12-13
你好,這個月是用沖掉多計提的工資??梢陨儆嬏嵋徊糠郑?/div>
2021-07-07
同學(xué)你好,第一個是正確的;
2020-10-19
同學(xué)您好!正確的分錄是這樣的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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