?你好? ? 是的。 員工自己下載個(gè)稅APP實(shí)名認(rèn)證后 做專項(xiàng)扣除的填寫。? 填寫后選擇你單位作為扣繳義務(wù)人來處理 。 到時(shí) 你們自然人客戶端里面下載更新后 就可以 享受員工專項(xiàng)扣除了。? ??
問,之前一直自然人個(gè)稅正常報(bào)稅,現(xiàn)在中途接手,電腦新裝自然人個(gè)稅系統(tǒng),員工信息都沒有,是要從新填寫員工信息采集嗎?專項(xiàng)附加扣除也要采集嗎?現(xiàn)在專附加扣除信息不是員工自己在手機(jī)客戶端填報(bào)嗎?公司還得填嗎?
員工個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除申報(bào)流程。 需要員工在各自的手機(jī)終端填寫嗎?還是公司統(tǒng)一再自然人電子稅務(wù)局幫員工報(bào)呢
個(gè)人所得稅匯算清繳申報(bào),公司幫員工怎么在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)?還是個(gè)人自己實(shí)名制登錄申報(bào)?
請問個(gè)稅系統(tǒng)專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目是員工自己在手機(jī)上輸入的嗎?然后公司自然人電子稅務(wù)扣繳端會自動(dòng)顯示嗎?
老師,我們在給公司員工報(bào)工資的時(shí)候,是不是我們在自然人電子稅務(wù)局里面幫員工做專項(xiàng)附加扣除,員工就自己不需要在個(gè)人所得稅APP上弄了?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
謝謝。個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除信息表下載來,有什么用的呢
?你好? 這個(gè)到時(shí)你們留著備查的。? ?一般個(gè)稅里面填寫或者是自然人客戶端里面填寫。??