你好,你寫的很對,沒一筆分錄做一張憑證,這樣比較清晰
請問老師,計提工資的時候是含個稅,做的分錄是,借管理費用100元,貸應付職工薪酬,100元,然后先扣了個稅,做的,應交稅費-個稅,10元,銀存10,發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬100,貸銀存90,應交稅費-個稅10元,請問這處理可以嗎
老師,您好,請問下面的分錄這么做是否合理:暫不考慮社保和個稅,本月計提工資100元,同時通過銀行支付:借:管理費用-職工薪酬 100 貸:應付職工薪酬100,借:應付職工薪酬100 貸銀行存款100,四個分錄做在同一個憑證里面,這樣做合理么?為什么?謝謝
收工資社保經(jīng)費時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
老師 麻煩 幫忙看一下 收工資社保經(jīng)費時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
老師,我9月做了 支付3個員工薪酬“借:管理費用 --工資 100萬 貸 應付職工薪酬-工資 100 借”應付職工薪酬100 萬 貸:銀行存款100萬 , 12月,這部分的費用讓集團二級公司承擔:我怎么再分錄
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領,2024年要領走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
農(nóng)戶養(yǎng)殖的海參,經(jīng)過解剖處理后,烘干,還屬于初級農(nóng)產(chǎn)品嗎?老師,發(fā)票還是開免稅的是吧?
老師,是不是公戶不能給股東私戶轉(zhuǎn)錢啊
你好,老師6%增值稅率,開票的話綜合稅率是多少???開100塊收幾個點合適
承辦展覽展示活動;會議服務;電腦圖文設計、制作;企業(yè)形象策劃;體育運動項目經(jīng)營(不含棋牌);設計、制作、代理、發(fā)布廣告;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;包裝服務(不含氣體包裝);室內(nèi)裝飾工程設計;專業(yè)承包。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) 單位這個經(jīng)營范圍,適合學習哪個行業(yè)實操課程?
老師,不好意思,我的意思是這四個分錄做在同一個憑證里面可以么,多借多貸
你好,最好不要,就是一筆分錄做一個憑證