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老師,我9月做了 支付3個員工薪酬“借:管理費用 --工資 100萬 貸 應付職工薪酬-工資 100 借”應付職工薪酬100 萬 貸:銀行存款100萬 , 12月,這部分的費用讓集團二級公司承擔:我怎么再分錄

2022-12-20 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-20 13:48

借銀行存款,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)

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快賬用戶5013 追問 2022-12-20 13:51

借管理費用-工資 負數(shù) 貸:應付職工薪酬-工資 負數(shù) 借:應收賬款 100萬 貸:應付職工薪酬-工資

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快賬用戶5013 追問 2022-12-20 13:51

老師 是不是要吧前面計提的都紅沖

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快賬用戶5013 追問 2022-12-20 13:52

能寫清楚點不 太潦草看不清楚

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齊紅老師 解答 2022-12-20 13:52

是 借銀行存款, 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資, 借管理費用工資負數(shù)

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快賬用戶5013 追問 2022-12-20 13:54

應付職工薪酬不用負數(shù)對吧

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齊紅老師 解答 2022-12-20 13:55

不需要負數(shù)的,沒有寫負數(shù)的,都是默認的藍字就可以啦。

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借銀行存款,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)
2022-12-20
發(fā)放的時候是 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2021-07-28
個人部分社保費嗎
2023-12-06
同學你好 這樣做可以的
2021-07-13
同學你好 這個分錄給你寫了 用專項應付款
2021-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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