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2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒(méi)有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn)

2025-05-16 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 19:41

您好親,分紅企業(yè)是合伙企業(yè)嗎

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快賬用戶6518 追問(wèn) 2025-05-16 19:46

對(duì),小規(guī)模企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-05-16 19:50

宣告的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提利潤(rùn)分配啊, 借:利潤(rùn)分配—分配股利 貸:應(yīng)付股利

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齊紅老師 解答 2025-05-16 19:52

實(shí)際支付時(shí) 借:應(yīng)付股利 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款

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你好,同學(xué) 是的,附表10500其他里面納稅調(diào)減10
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2022年的記賬應(yīng)該是正確的,因?yàn)榉孔馐杖肟梢宰鳛槠渌麡I(yè)務(wù)收入處理。但是,2023年上交財(cái)政的記賬可能不太正確。 在2023年上交財(cái)政時(shí),應(yīng)該將應(yīng)上繳的金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)”或“其他應(yīng)付款”等科目,而不是直接記入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。因?yàn)椤袄麧?rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目通常用于核算企業(yè)當(dāng)年的凈利潤(rùn),而不是上交財(cái)政的金額。 因此,如果您想更正2023年的記賬,可以將原來(lái)的憑證進(jìn)行沖銷,然后重新編制正確的憑證。沖銷時(shí),可以編制以下憑證: 借:其他應(yīng)付款 10萬(wàn)(原憑證的貸方科目) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn)(原憑證的借方科目) 然后,您可以重新編制正確的憑證,將上交財(cái)政的金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)”或“其他應(yīng)付款”等科目: 借:應(yīng)交稅費(fèi)(或其他應(yīng)付款科目) 10萬(wàn) 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 10萬(wàn)
2023-12-21
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-12-29
這個(gè)樣子看你的分錄并沒(méi)有什么問(wèn)題啊,你是覺(jué)得哪里有疑問(wèn)?
2021-01-23
你好,你可以看一下,你留存好了你單位使用的資金,剩余的那部分分給他。
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