你好,根據(jù)你的描述,這個固定資產(chǎn)的凈殘值已經(jīng)很少了,你可以把他完全計提完折舊的
老師您好,新到一個公司,發(fā)現(xiàn)帳上固定資產(chǎn)26982元,累計折舊24959,那么26982-24959=2023,這樣的話,剩余的這些固定資產(chǎn)我都要給它折舊完嗎?還是怎么處理呢?
老師,您好,我有一個研發(fā)項目,專門為這個項目購進(jìn)固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項目結(jié)束,但是這個時候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計提,那我未計提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費用,剩下的折舊如何入賬呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊,但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
老師 你好 我22年計提公司車輛折舊的時候是 貸管理費用-折舊費 借固定資產(chǎn)汽車的 年末也沒結(jié)轉(zhuǎn)到可累計折舊中 23年也是這樣做分錄的 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要清理了 這個分錄該怎么修改呢
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
老師,直接把2023折舊完就行嗎
是的,這個提折舊的,但是要考慮2023里面是不是有包含殘值的
老師,請問殘值要怎么處理
你好,這個殘值仍然是要在賬上的,不能動的
要等注銷的時候走固定資產(chǎn)清理嗎
不是的,如果你處置固定資產(chǎn),才需要清理的
那我就讓它掛在帳上了嗎
是的,直到你處置固定資產(chǎn)的
老師,你看一下這個,這是她們做的固定資產(chǎn)折舊表。第二項,它顯示這個月折舊完,但是這個月不才折舊了5742嗎[捂臉],不應(yīng)該折完6600嗎
你好,根據(jù)你的圖片,這個月折舊就全部計提完的
對呀!它顯示11折舊完,可是老師您算算,根本沒有折完,這是怎么回事?
你好,這個是加速折舊的,并不是按照運輸折舊來計算的
你好,這個是加速折舊的,并不是按照勻速折舊來計算的