你好,根據(jù)你的描述,這個固定資產(chǎn)的凈殘值已經(jīng)很少了,你可以把他完全計提完折舊的
老師您好,新到一個公司,發(fā)現(xiàn)帳上固定資產(chǎn)26982元,累計折舊24959,那么26982-24959=2023,這樣的話,剩余的這些固定資產(chǎn)我都要給它折舊完嗎?還是怎么處理呢?
老師,您好,我有一個研發(fā)項目,專門為這個項目購進(jìn)固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項目結(jié)束,但是這個時候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計提,那我未計提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費用,剩下的折舊如何入賬呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊,但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
老師 你好 我22年計提公司車輛折舊的時候是 貸管理費用-折舊費 借固定資產(chǎn)汽車的 年末也沒結(jié)轉(zhuǎn)到可累計折舊中 23年也是這樣做分錄的 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要清理了 這個分錄該怎么修改呢
老師好!這個月有個人給本單位開了勞務(wù)費發(fā)票,給他報了個稅以后,這個人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計算嗎
通行費電子發(fā)票是從什么時候開始可以抵扣進(jìn)項的呢?
請問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個月按照收款的來開票,開票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請問一下,比如我公司3個股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬,是要怎么分比較合理
請問老師,我們1月發(fā)放一筆獎金忘申報個稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報,但其中有個離職人員,怎么操作?
老師 請問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個地方能記數(shù)量
老師,直接把2023折舊完就行嗎
是的,這個提折舊的,但是要考慮2023里面是不是有包含殘值的
老師,請問殘值要怎么處理
你好,這個殘值仍然是要在賬上的,不能動的
要等注銷的時候走固定資產(chǎn)清理嗎
不是的,如果你處置固定資產(chǎn),才需要清理的
那我就讓它掛在帳上了嗎
是的,直到你處置固定資產(chǎn)的
老師,你看一下這個,這是她們做的固定資產(chǎn)折舊表。第二項,它顯示這個月折舊完,但是這個月不才折舊了5742嗎[捂臉],不應(yīng)該折完6600嗎
你好,根據(jù)你的圖片,這個月折舊就全部計提完的
對呀!它顯示11折舊完,可是老師您算算,根本沒有折完,這是怎么回事?
你好,這個是加速折舊的,并不是按照運輸折舊來計算的
你好,這個是加速折舊的,并不是按照勻速折舊來計算的