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老師 你好 我22年計提公司車輛折舊的時候是 貸管理費用-折舊費 借固定資產(chǎn)汽車的 年末也沒結(jié)轉(zhuǎn)到可累計折舊中 23年也是這樣做分錄的 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要清理了 這個分錄該怎么修改呢

2023-10-08 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 16:00

年末沒有結(jié)轉(zhuǎn),那是啥意思?沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:01

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到累計折舊 所以現(xiàn)在要固定資產(chǎn)清理的話 這個 累計折舊貸方是沒余額的

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:02

清理的時候如果按照 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 的話 這個借方的累計折舊 就沒有貸方相抵了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:08

那就先把固定資產(chǎn)折舊那個補上,然后再做固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:10

固定資產(chǎn)折舊那個補上該怎么補? 借 固定資產(chǎn)累積折舊 貸管理費用 折舊費?這樣好像23年的可以 但是22年的?

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:11

要是以前年度的,就是借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊。今年的就是借管理費用等貸累計折舊。

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:25

嗯好 還有個問題 就是假如原值是30w 累計折舊8w 但是賣出去是25w 中間差額的3w是不是屬于資產(chǎn)處置收益?

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:28

3萬處于處置損益對的。

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:29

針對累積固定資產(chǎn)補的話我之前計提的折舊是不是要先沖銷

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:31

然后那個資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值是變了的 不知道怎么修改分錄 使得資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原值 是一開始的價格

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:35

原來要是已經(jīng)計提過折舊,那就不用再補了,是沒有計提咱才補呢。

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:36

固定資產(chǎn)的原值是不變的,固定資產(chǎn)折舊是影響固定資產(chǎn)的凈值。

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:45

之前一直都有計提只是計提的分錄好像錯了 不知道怎么修正

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:46

之前計提的分錄是 借 計提費 貸固定資產(chǎn) 所以之前那樣子導(dǎo)致固定資產(chǎn)的數(shù)值不是原值而是凈值了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:51

貸方科目錯了,這樣更正。借固定資產(chǎn)貸累計折舊。

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:53

哦 好的 因為計提費總的是沒錯的 就是貸方的固定資產(chǎn)搞錯了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 16:54

是的,所以咱做一下更正分錄就可以了。然后后面就是正常做固定資產(chǎn)出資的分錄。

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 16:58

所以麻煩幫我看下這樣嗎

所以麻煩幫我看下這樣嗎
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齊紅老師 解答 2023-10-08 17:04

處置的那個分錄不對,然后咱更正和結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理的分錄是對的。 我發(fā)給你完整的處置的分錄。

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齊紅老師 解答 2023-10-08 17:04

然后你把相關(guān)數(shù)據(jù)帶進(jìn)去就行了。

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齊紅老師 解答 2023-10-08 17:04

?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 17:24

哦 那個結(jié)轉(zhuǎn)是錯的 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入的時候我應(yīng)該 借其他應(yīng)收款(還未收到錢)貸固定資產(chǎn)清理 (有個余額)應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是借固定資產(chǎn)清理(余額)貸 資產(chǎn)處置損益(收入)

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齊紅老師 解答 2023-10-08 17:26

沒有收到錢,用應(yīng)收賬款,其他就對了。

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快賬用戶3721 追問 2023-10-08 17:28

好的但是我發(fā)現(xiàn)這樣處理后 那個資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原值的數(shù)值還是去年折舊后的凈值 這不知道咋辦了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 17:34

資產(chǎn)負(fù)債表里,現(xiàn)在咱固定資產(chǎn)已經(jīng)處置完就沒有了。

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齊紅老師 解答 2023-10-08 17:35

因為固定資產(chǎn)報表里是填寫固定資產(chǎn)的凈值,用原值減去累計折舊。看咱累計折舊和那個固定資產(chǎn)的原值,咱做分錄的時候不都轉(zhuǎn)出來了嗎?沒有金額的。

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年末沒有結(jié)轉(zhuǎn),那是啥意思?沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
2023-10-08
您好,是正常的,因為銷售車輛結(jié)轉(zhuǎn)(減少)了期末累計折舊。
2020-08-19
你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
您好, 2.轉(zhuǎn)賣時 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-01-02
您好 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計折舊 貸 固定資產(chǎn)
2023-11-27
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