我想問一下,支付季度租金對方開具的是增值稅普通發(fā)票可以抵扣嗎?增值稅專用發(fā)票可以抵扣,我想問一下增值稅普通發(fā)票能不能抵扣進項稅
老師,業(yè)務(wù)7的增值稅為什么不可以抵扣?他不是說增值稅由支付方承擔(dān)嗎?
老師,請問一下,專票中的進項稅額不得從銷項中抵扣,是什么意思呢? 不是說這兩樣費用可以全額抵扣的嗎? 不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,又是什么意思呢?
老師你好,增值稅中可以抵扣的進項稅和繳納的增值額相加等于銷項稅,銷項稅是是消費者承擔(dān)的,所以說實際上支付的進項稅和繳納的增值額都是消費者承擔(dān)的對吧
老師,問下稅法的增值稅問題, 我碰到一道綜合題,有一問是聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢并支付費用20萬元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)(答案是20×6%=1.2萬);但為什么算增值稅應(yīng)納稅額時,該1.2萬不能作為進項稅額進行扣除?
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下