你好,就是說(shuō)你們承擔(dān)稅金嗎,可以把承擔(dān)的這個(gè)金額和工資一起坐到費(fèi)用中
請(qǐng)問(wèn)向別的單位清算工資收入,對(duì)方不愿承擔(dān)稅金,由企業(yè)自己承擔(dān),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,事業(yè)單位,代收代交承租方的電費(fèi),如果承租方在6月交進(jìn)來(lái)電費(fèi),事業(yè)單位在7月開(kāi)的《事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)》,請(qǐng)問(wèn)老師6月賬務(wù)怎么處理?7月給對(duì)方開(kāi)的票不能貼到6月吧?
因員工個(gè)人行為造成的連帶責(zé)任,可以讓員工自己承擔(dān)過(guò)錯(cuò)款嗎?屬于職務(wù)行為。就是經(jīng)理利用職務(wù)從外面進(jìn)混凝土給別人,不是我們本公司的混凝土。然后造成倒塌。現(xiàn)在人家追究我們連帶責(zé)任賠償款45萬(wàn)多。我們付給對(duì)方了,能向經(jīng)理追究賠償款嗎??jī)?nèi)部出個(gè)處罰規(guī)定,因員工個(gè)人行為造成公司的損失由員工自己承擔(dān)。因?yàn)槲覀児咀约撼袚?dān)后期還要納稅調(diào)增多交25%的企業(yè)所得稅。
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費(fèi),開(kāi)票稅金(我們有提供進(jìn)項(xiàng)票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請(qǐng)問(wèn)我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?
我想咨詢個(gè)事我單位是行政事業(yè)單位有見(jiàn)習(xí)生,見(jiàn)習(xí)生工資一部分由人事局承擔(dān),一部分是單位承擔(dān),每次都是單位提前墊付,人事局啥時(shí)候有錢,啥時(shí)候把錢在打過(guò)來(lái),我就想問(wèn)賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊支出時(shí): 借:其他應(yīng)付款(人事局承擔(dān)那部分) 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(本單位承擔(dān)那部分) 貸:銀行存款預(yù)算那邊人事局承擔(dān)那部分不做不做, 只做單位承擔(dān)那部分借:事業(yè)支出(單位承擔(dān)那部分) 貸:貨幣資金 等來(lái)錢時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,預(yù)算那邊不做 這么做對(duì)嗎
老是您好,我公司新成立一個(gè)外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個(gè)稅APP專項(xiàng)附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個(gè)稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報(bào)送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營(yíng)了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時(shí)還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒(méi)有完成,只是辦公室都沒(méi)有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會(huì)有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個(gè)季度電商的無(wú)票收入,超過(guò)30萬(wàn)要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬(wàn),按每月平攤2萬(wàn)計(jì)算,要怎么做憑證?
老師這個(gè)報(bào)稅是報(bào)7-9的收入,是所有開(kāi)票收入和不開(kāi)票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長(zhǎng)期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)283萬(wàn) 然后25年7月份 把1月份開(kāi)的這筆專票部分沖紅了120萬(wàn) 又在當(dāng)月(7月份)重新開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)118萬(wàn) 我想問(wèn)一下 這個(gè)月季報(bào)印花稅 我該怎么申報(bào)吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在要把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
你好 借:管理費(fèi)用(這個(gè)含你們承擔(dān)的稅金) 貸:應(yīng)付職工薪酬